用友U8其他付款单核销生成凭证借贷不平
U8其他付款单核销生成凭证借贷不平
U8其他-付款单核销生成凭证借贷不平
自动编号: | 16271 | 产品版本: | U8其他 | 产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 用友8.0(A)应收应付 | 关 键 字: | 凭证借贷不平 | 问题名称: | 付款单核销生成凭证借贷不平 | 问题现象: | 在应付系统中单据结算选择04057供应商,付款单号为0000000554进行核销,生成的凭证借贷不平。 | 原因分析: | 因为在PURBILLVOUCHS表的累计原币付款iOriTotal和累计本币付款itotal字段的数据与应付明细帐Ap_detail不符造成此问题。 | 解决方案: | 根据核销对应的发票在AP_DETAIL中的IBVID为2616,2617,找到purbillvouchs表中,把ID=2616的记录的两个字段改为实际已核销过的累计付款金额1530,把ID=2617的两个字段内容改为0,这样再核销制单就会平了。
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16小题?大神这个怎么选? _016小题?大神这个怎么选?
选D。资产负债表是反映企业在某一特定日期(如月末、季末、年末)全部资产、负债和所有者权益情况的会计报表,是企业经营活动的静态体现。特别注意是某一特定日期。。反映企业一定会计期间的财务状况的是利润表。关于A选项,资产负债表有报告式跟账户式,我国采用的一般是账户式。选D,是反应企业某一特定时点的财务状况,而不是会计期间,因为资产负债表是静态报表。
用友U8其他721工资变动时报非法操作,且部门工资汇总表不对。U8其他721工资变动时报非法操作,且部门工资汇总表不对。
U8其他-721工资变动时报非法操作,且部门工资汇总表不对。
自动编号: | 10106 | 产品版本: | U8其他 | 产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 721 | 关 键 字: | 721工资变动时报非法操作,且部门工资汇总表不对。 | 问题名称: | 721工资变动时报非法操作,且部门工资汇总表不对。 | 问题现象: | 721工资变动时报非法操作,且部门工资汇总表不对。 | 原因分析: | 工资表中有空值,数据库索引损坏。 | 解决方案: | 将空值改为零后能做变动;删除GZHZB表中数据,重新汇总,数据仍不对,经查数据库索引损坏,修复数据库后重建表。
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用友U8 想要增加一个只能某一个人才能发起的流程(其它人不能使用的)。 步骤:首先在WORKBENCH中制定一个'简单角色',然后把这个角色[分配]给要发起流程的那'某一个人'。最后在制定流程时的起始点就把这个'角色'加进即可。用友U8 想要增加一个只能某一个人才能发起的流程(其它人不能使用的)。 步骤:首先在WORKBENCH中制定一个'简单角色',然后把这个角色[分配]给要发起流程的那'某一个人'。最后在制定流程时的起始点就把这个'角色'加进即可。
问题原因:因为OAWorkBench’制定流程’中规定’工作流程’的发起端不能是一个’特殊角色’(即不能是一个具体人员),只能是角色,所以我们要把流程的发起端应该设置一个’简单角色’才可以。 解决方法:步骤: 1、首先在WORKBENCH中制定一个'简单角色'。 2、然后把这个角色[分配]给要发起流程的那'某一个人'。 3、最后在制定流程时的起始点就把这个'角色'加进即可。 解决方案: 问题原因:因为OAWorkBench’制定流程’中规定’工作流程’的发起端不能是一个’特殊角色’(即不能是一个具体人员),只能是角色,所以我们要把流程的发起端应该设置一个’简单角色’才可以。 解决方法:步骤: 1、首先在WORKBENCH中制定一个'简单角色'。 2、然后把这个角色[分配]给要发起流程的那'某一个人'。 3、最后在制定流程时的起始点就把这个'角色'加进即可。
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凭证显示“有错”字样。 凭证显示“有错”字样。
通知识库问题号: | 31536 |
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适用产品: | T3系列 |
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软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
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软件模块: | 总账 |
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问题名称: | 凭证显示“有错”字样。 |
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问题现象: | 在审核凭证时,发现有些凭证上面标注“有错”字样,不能审核和记账。 |
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问题原因: | 完成填制凭证后,对科目设置了辅助核算。由于该科目有辅助核算,而这张凭证上并没有辅助数据,所以在审核时就会标注”有错”。 |
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关键字: | 凭证显示“有错”字样。 |
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解决方案: | 在填制凭证中,对该凭证增加辅助核算的数据。 |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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房地产开发公司筹建期付的信息系统软件800元怎么入账? 房地产开发公司筹建期付的信息系统软件800元怎么入账?房地产开发公司筹建期付的信息系统软件800元怎么入账
盘点单 审核提示如下图。 个别计价与批次连用。 问过2次问题让 重新计算成本无效 盘点单 审核提示如下图。 个别计价与批次连用。 问过2次问题让 重新计算成本无效
盘点单审核的时候会生成其他出入库单据,您核对下这个存货名称对应的批号,是否根本就没有入库单,这样出现盘亏的情况下,也就不能进行出库了。@服务社区刘小艳:我库存是100种 盘 出第101种 有数量不能入库?@ 高岩:问题描述有点问题 是其他出库单审核时候 报错。 盘点单对应的 其他出库 而其他入库已经审核@ 高岩:您这是不是个别计价? 个别计价的出库单是要选到对应的入库单的,根据图中的提示,这个批号没有入库单,那也就出不了库。@服务社区刘小艳:看图@ 高岩:那您打开对应的入库单号,里面是否有对应的这个批号的记录。@服务社区刘小艳:有@ 高岩:那就只能查看下账套的数据情况了,您备份账套后联系经销商提交支持网上让后台的工程师进行排查处理。@服务社区刘小艳:个别计价出库必须有金额么@ 高岩:金额可以为0,不能为空。@服务社区刘小艳:盘点单生成的其他入库单不能取消审核。 批次与个别计价连用 如何解决,后续 出库单据都已经取消审核@ 高岩:要把出库单删除,
多处取得工资薪金所得如何补缴个税 多处取得工资薪金所得如何补缴个税
【问题】 收入来源渠道比较多,有每月发放的工资奖金;同时在外兼职取得工资;还有院士津贴。请问应如何缴税? 【解答】 但根据《中华人民共和国法》及相关法律的规定:从中国境内两处或者两处以上取得工资、薪金所得的人,应当在取得所得的次月15日内向主管机关办理自行纳税申报手续。纳税人应将多处取得的工资薪金收入先进行合并,计算出应缴纳的税款,再减去已经被扣缴单位扣缴的税款,计算出应补缴的税款。即将工资收入与兼职收入合并计算应纳税款。
定义在产品成本分配率时出错 定义在产品成本分配率时出错
U8知识库问题号: | 7123 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 成本管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 成本管理定义在产品成本分配率时出错 |
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适用产品: | U852 |
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问题名称: | 定义在产品成本分配率时出错 |
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问题现象: | 用户只要有新增的产成品,在定义分配率->在产品成本分配率时系统出错。但是按确定后,能进入在产品成本分配率里,按原材料占用->选取固定比率->新增产品的产量约当系数为“0”。 |
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问题原因: | 同解决方案 |
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解决方案: | 在数据库中”在产品固定约当系数表CA_ONPQU”表中缺少新增产品的记录.增加记录即可. |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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单据记帐的时候不能记帐 单据记帐的时候不能记帐
U8知识库问题号: | 519 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 其他 |
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软件模块: | 存货核算 |
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行业: | 其他 |
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关键字: | U8存货核算日常操作 |
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适用产品: | u821 |
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问题名称: | 单据记帐的时候不能记帐 |
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问题现象: | 2003年度5月份单据记帐的时候不能记帐,会计期间为每月的26日到下月的25日 |
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问题原因: | 由于数据库中表存货总账ia_summary 中有重复记录,导致无法计算出错,而且存货总账的数据有些和存货明细账不一致, |
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解决方案: | 由于为按仓库核算,所以将按仓库,存货,月份分组重复的记录删除,并根据存货模块中存货明细账中的结存更改存货总账表。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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单据预览效果 单据预览效果
通知识库问题号: | 23845 |
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适用产品: | 用友T3-用友通 |
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软件版本: | 用友T3—业务通专业版11.0(限量 |
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软件模块: | 系统管理 |
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问题名称: | 单据预览效果 |
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问题现象: | 单据预览效果 中的“用友软件”四个字如何设置为不显示
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“租赁经营”须关注三大税收风险 “租赁经营”须关注三大税收风险
有形动产租赁行业实行“营改增”以后,不少租赁企业整体税负与改革之前相比一度有所增加。一些租赁企业为了降低税负,于是在经营或账务处理中采取了一些可能存在风险的做法。笔者结合实际工作中遇到的几种情形,分析归纳如下,提醒租赁企业高度关注并谨慎从事。 第一,人为改变经济业务性质或者篡改业务实质的做法不可取。 有形动产租赁服务业“营改增”后整体税负上升较多,对企业经营影响较大。但这种影响在经营租赁与租赁之间差别较大。根据规定,经营融资租赁业务的试点人中的一般纳税人提供有形动产融资租赁服务,对其实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策,这项规定大大减轻了融资租赁企业税负,但按照规定是有前提条件的;而对经营租赁而言,由按5%税率缴纳改为按17%的税率缴纳增值税,税负变化很大。虽然增值税有转嫁性,接受方和提供方可以共同分担增加的税负,但这取决于企业间最后的商业谈判。因此,一些经营租赁企业采取人为调整经济业务性质和改变账务处理的方式,比照超税负返还进行虚拟的融资租赁业务,从而达到降低税负的目的。这样的做法存在很大的税收风险,机关事后一旦发现,企业有可能被认定存在偷逃税款的行为。
电信的网络 换成广电的网络 加密锁不能用了 使用地在西安 注册加密锁 ip变为天津 电信的网络 换成广电的网络 加密锁不能用了 使用地在西安 注册加密锁 ip变为天津[]
叫广西帮你设过本地IP和网络有关,IP读取错误,更换回网络再注册,如果需要用广电的网络,建议联系销管走特殊审批流程跨地区使用@服务社区苏娜: 除了 跨地区的解决办法外 广电网络都会导致情况吗不一定,有的网络不是很稳定,注册时IP就会读取错误,建议还是链接电信的网络注册
8.52结算中心8.52结算中心
问题版本: | 803-U8.52 | 问题模块: | 807-结算中心 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 8.52结算中心 | 适用产品: | U852----结算中心 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 8.52结算中心 | 问题现象: | 用户所用u8.21版资金管理,升级至8.52版的结算中心,升级以后发现在客户资金动态汇总表和银行动态汇总表的上日余额与上日余额(本位币)金额不等。 | 原因分析: | fd_accdef表中增加了qcye_natural_mny本位币期初余额中没有根据MB值更新(用户只有人民币,没有外币),这样造成fd_accbal表中余额计算错误。 | 解决方案: | ----这个方法只限于只有人民币账户 ----改账户定义的期初本位币余额 if exists (select 1 from sysobjects where id=object_id('fd_accdef') and type='u') begin alter table fd_accdef disable trigger fd_accdef_delete alter table fd_accdef disable trigger fd_accdef_insert alter |
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国税年报申报表打不开是什么原因啊 国税年报申报表打不开是什么原因啊''
如何管理连接到路由器上的设备 如何管理连接到路由器上的设备''
业务草稿过账时能同时删除该草稿么业务草稿过账时能同时删除该草稿么
1、 可以,在草稿列表右上角有一个选项控制.
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标书费的会计处理 标书费的会计处理
【问题】企业收到投标单位的标书费后,随后编制标书,发生相关费用(如对应的纸张、编制标书相关人员奖励),年末收取的标书费无余额。请问,应如何进行处理?会涉及哪些税费? 【解答】 相应的会计处理应为: 1、企业收到标书费 借:库存现金/银行存款 贷:其他业务收入 应交税费——应交(销项税额)
老师们:易代帐我输入期初,应付帐款借方是626122.71资产负债表期初却是应付帐805084.9和预收帐款620716.7,期初预收帐款是0。这是为什么呀? 老师们:易代帐我输入期初,应付帐款借方是626122.71资产负债表期初却是应付帐805084.9和预收帐款620716.7,期初预收帐款是0。这是为什么呀?[]
看看这个是否对你有所帮助: 资产负债表中是根据重分类的取数原则来设计的: 应收账款项目=应收账款明细科目借方余额+预收账款明细科目借方余额 预收款项项目=应收账款明细科目贷方余额+预收账款明细科目贷方余额 应付账款项目=应付账款明细科目贷方余额+预付账款明细科目贷方余额 预付款项项目=应付账款明细科目借方余额+预付账款明细科目借方余额 关于为什么要重分类,会计家园有专门的视频讲解,特别是资产负债表的应收账款、预付款项等往来报表项目填写负数的解答,用户可以进行参考。视频地址是:http://kuaiji.youku.com/hall/% ... le%3D@李淑梅:这样的话,我的资产总额增加了几百万呀?资产太多有的就享受不到减勉应付账款在借方,本身就是资产呀,要不,你就看下你的分录是否正确@李淑梅:老师,你的意思资产总额还是不会变吗?
请问大家,现在你们存档的财务报表,除了资产负债表、利润表、现金流量表、小准则说的其他报表附注你们每月都做么?也存档么?其他6张表每月也都要做出来么?太多表了 请问大家,现在你们存档的财务报表,除了资产负债表、利润表、现金流量表、小准则说的其他报表附注你们每月都做么?也存档么?其他6张表每月也都要做出来么?太多表了[]
我们只申报资产负债表和利润表目前我们单位只做资产负债表、利润表、现金流量表。申报表需要编制哪些主要看1、内部财务管理需要,2、外部需要。其中1可以由本单位自行决定,2如果报表只需要报送税务局的话,一般资产负债表和利润表就足够了,如果有银行贷款的话可能还需要报送现金流量表等。总之,跟据需要编制和报送~~基本上名营企业执行小准则和企业会计制度的,只需要报送资产负债表、利润表、执行会计准则的还需要加报现金流量表;其他的表格,就是可能涉及到单位内部自制表格,或者进行分析时用的,再大点的公司,或者是集团公司,会产生合并汇总报表,这样的报表就会有很多了。@曹倩 @木头人人 谢谢
问题解答
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陕西省注册税务师协会在西安什么地方 陕西省注册税务师协会在西安什么地方''
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用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置 很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。 那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢? 首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。 其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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运输公司,购入20个车用防滑链共680元,其中给一台车2个另一个车2个,其他16个放在单位备用,这个帐怎么做呢?? 运输公司,购入20个车用防滑链共680元,其中给一台车2个另一个车2个,其他16个放在单位备用,这个帐怎么做呢??[]
如果你有仓库的话,领用的四个可以入成本费用,其他作为库存备用;如果没有仓库的话,购买的全部入成本费用,另外做好领用备查簿
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如何录入期初余额 1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。 2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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