用友U8 报表计算结果与余额表不一致
2016-1-8 0:0:0 用友NC小编用友U8 报表计算结果与余额表不一致
用友U8 报表计算结果与余额表不一致 问题原因:报表公式选了包含未记帐凭证,但报表计算时会过滤掉标错的凭证,而发生额及余额表是包含有错凭证的 解决方法:修改有错凭证即可解决方案:
问题原因:报表公式选了包含未记帐凭证,但报表计算时会过滤掉标错的凭证,而发生额及余额表是包含有错凭证的 解决方法:修改有错凭证即可
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用友U8 客户原860的数据升级到861后,很多自定义项的公式丢失.用友U8 客户原860的数据升级到861后,很多自定义项的公式丢失.
问题原因:产品问题. 解决方法:现在已经出补丁,该补丁需要升级之前使用. 用补丁更新工具 建议环境如下: U861+SP1+87070,88088,87874 号补丁. 然后引入帐套进行升级即可.
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问题原因:产品问题. 解决方法:现在已经出补丁,该补丁需要升级之前使用. 用补丁更新工具 建议环境如下: U861+SP1+87070,88088,87874 号补丁. 然后引入帐套进行升级即可.
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新接了一家公司,对账单余额与银行帐差了30多万元,都是2010年--2013年的票据没入账。现到银行已经补齐所有票据,但是不知道该不该本年度入账,入账的话,是不是通过“以前年度损益调整”科目,急求帮助 新接了一家公司,对账单余额与银行帐差了30多万元,都是2010年--2013年的票据没入账。现到银行已经补齐所有票据,但是不知道该不该本年度入账,入账的话,是不是通过“以前年度损益调整”科目,急求帮助[]
是通过"以前年度损益调整"科目@静心1452016谢谢哈
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期初分期收款发出商品取数问题 期初分期收款发出商品取数问题
问题号: | 22012 |
---|---|
适用产品: | 用友T6-企业管理软件 |
软件版本: | 用友T6-企业管理软件V3.3 |
软件模块: | 核算管理 |
问题名称: | 期初分期收款发出商品取数问题 |
问题现象: | 期初分期收款发出商品取数后为什么看不到数据? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 取数后需要点“查询”才可以看到数据 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
凭证套打时“摘要”不完全打印 凭证套打时“摘要”不完全打印
问题号: | 5933 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证套打时“摘要”不完全打印 |
适用产品: | U852—-总帐 |
问题名称: | 凭证套打时“摘要”不完全打印 |
问题现象: | 8.52总帐中,当凭证摘要全部为英文字母或数字时,套打凭证“摘要”只打印一行,后面的都截掉了,不能自动换行;如果摘要是中文字符则无此现象。999演示帐套就有这样的现象,应该是程序问题,望尽快解决,谢谢。 8.52总帐非套打也有此情况 |
问题原因: | 技术原因,因为中文有断词处理模式,而英文和数据只有在中间有空隔才会认为是一个词。 |
解决方案: | 暂时无法处理,只能建议客户采取中文. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 程序检测到“T3产品服务”没有开启,请问您是否开启?这是什么问题
- 采购入库生单,选择采购到货单时,到货数量800,入库数量800时,老是提示:入库数量不能大于所参照到货单的数量,不能保存! 实际入库数量和到货数量是相等的。当把入库数量改成100之后,又可以生单成功!但是入库数量改成700,也是不能成功的。不知道什么原因??
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发票所有的联次都加盖印章吗 发票所有的联次都加盖印章吗
【问题】
开具发票时,发票联需要加盖财务专用章,其他各联是否需要加盖财务专用章?
【解答】
《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三十五条规定 单位和个人在开具发票时,必须做到按号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次复写、打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖单位财务印章或者发票专用章。据此其他联次是否加盖印章你可根据自己单位的具体情况自定。
对于批次管理的存货,通过采购订单生单时,建议可以录入多批次! 对于批次管理的存货,通过采购订单生单时,建议可以录入多批次!
问题号: | 7360 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 拆分行,建议可以录入多批次 |
适用产品: | U852—-库存管理 |
问题名称: | 对于批次管理的存货,通过采购订单生单时,建议可以录入多批次! |
问题现象: | 现在,在852的版本,如果存货使用了批次管理,那么,在填制《采购入库单》时,如果参照《采购订单》生单,则只能在生单界面录入一个批号及数量。很多客户都存在多批号的情况,则必须每一批号就形成一张《采购入库单》!且,该单据保存后,有批次存在情况下,无法修改批号和数量! |
问题原因: | 使用问题 |
解决方案: | 此问题在852中无法解决。此问题在860中已经解决,也不是通过传统的生单来处理的,是通过单张生单(订单号参照)生单后,在采购入库单表体,鼠标右键菜单里的【拆分行】来实现。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
对企业扣缴个税税前扣除问题几点看法 对企业扣缴个税税前扣除问题几点看法 最近拜读了王亚明《公司承担的可税前扣除吗?》(《中国报》),文章写得颇有见地,短而精悍。但王作者对国税办函〔2010〕615号文件似乎语焉未详,对国家税务总局2011年第28号公告也是按下不表,对企业承担的个税究竟怎么在税前扣除则更是舍之则藏。 我在《营改增后支付境外应税费用税款扣缴技巧详解》一文中曾“用之则行”的说:“假如代为承担境外企业的税款可以税前扣除,那么代为承担的境内其他企业的税款就更可以税前扣除了,结果就是税率低的企业承担税率高的企业的税款,然后税前扣除,亏损的企业承担营利企业的税款,也可以税前扣除,关联交易一片了”。为了不致曲解和误解,本文愿意狗尾续貂,卖弄筹划,谈谈企业承担的税款如何在税前扣除问题。 首先,明确一点,就是企业承担个人的税款,是不能税前扣除的。《国家税务总局关于人取得不含税全年一次性奖金收入计征个人所得税问题的批复》(国税函〔2005〕715号)第三条已经说得很清楚了。 其次,这个不能扣除,在《国家税务总局关于雇主为雇员承担全年一次性奖金部分税款有关个人所得税计算方法问题的公告》(国家税务总局公告2011年第28号)中,被进一步作出了限定,就是“凡单独作为企业管理费列支的”,不能税前扣除。这说明,国税函〔2005〕715号文件第三条有些绝对化了,后来的文件是对这条的修正和说明,也就是,企业承担的个税在税前扣除问题上,有了松动和近一步操作的可能。 那么,如何理解“凡单独作为企业管理费列支的”这句话呢? 要知道,这句话强调的关键词是“单独”,而不是“管理费列支”。 王作者认为这句话是包含“考虑到企业的生产经营过程中,有些工资、薪金可能需要进入资本化项目,因此不可以直接费用化”意思的,是舍本而逐末,南辕而北辙的,这样理解词句,让人读之不知所云,甚至有些莞尔。试想,有些工资薪金是必须要资本化的,比如在建工程人员的工资,它们的“不可以直接费用化”是“当然”的,而不是“因此”的,是规定的,而不是所约束的,这又与个税何干啊!对于企业承担的个税,即使没计入管理费,而是计入了制造费用、计入了营业外支出、计入了职工福利费、计入了在建工程、也是照样不能税前扣除的。 所以,问题还是落在这个“单独”上面了。试举例说明如下。 某企业与该企业正式聘用的财务人员甲约定,承担甲的全部个税。某月,甲取得工资薪金7000元,计算企业承担的个税及作出账务处理。 应纳税所得额=(7000-3500-105)÷(1-10%)=3772.22元 应纳税额=3772.22×10%-105=272.22元 借:管理费用 7000 贷:应付职工薪酬 7000 借:营业外支出(管理费用) 272.22 贷:其他应付款 272.22 借:应付职工薪酬 7000 其他应付款 272.22 贷:银行存款 272.22 库存现金 7000 这就是“单独”计入管理费的一种形式,可能有的企业考虑企业承担的个税是与生产经营无关的支出,所得税前也不应该扣除,所以就计入了“营业外支出”,还有的企业把个税计入“应交税费”、“其他应收款”什么的,会计上也并非什么了不得的事。 但是,假如企业变化一下,不再“单独”计算个税,不再承诺“承担”,不再“单独”计入管理费,而是与工资薪金一起“混合”计入“管理费”,那就应该允许扣除了。 这需要修改用工合同、工资手册等资料,带来的一大“后遗症”,可能就是要影响“五险一金”、“工会经费”、“职工福利费”、“职工教育经费”等费用了,但可以减少了多交的,还是较划算的。 这种“混合”计入管理费的情况如下: 应纳税额=(7272.22-3500)×10%-105=272.22元 借:管理费用 7272.22 贷:应付职工薪酬 7272.22 借:应付职工薪酬 7272.22 贷:库存现金 7000 其他应付款 272.22 借:其他应付款 272.22 贷:银行存款 272.22 数字一点也没变,但性质变了,变成企业员工的工资“涨”了,“涨”完后由员工自己交个税。这种情况,就不存在企业承担个税和所承担个税税前不能扣除的问题了,当然,具体测算时是要考虑“后遗症”并修改有关资料的,否则,有偷税之嫌。 需要注意的是,这个“单独”计入管理费,其实还有一层意思,就是防止企业进行“错误的”税务处理。 有的企业图方便或者别的想法,喜欢在承担员工个税的情况下,直接预提个税并“单独”计入管理费,而且硬说员工的最终所得是“含税金额”,具体处理如下: 首先承认承担员工个税,其次在合同中强调员工甲工资7000元是含税金额,个税由企业承担。 其次,计算错误的并自以为正确的应纳税额 应纳税额=(7000-3500)×10%-105=245元 会计分录: 借:管理费用 7245 贷:应付职工薪酬 7000 其他应付款 245 借:应付职工薪酬 7000 其他应付款 245 贷:银行存款 245 库存现金 7000 这种处理似乎很“经典”,也似乎“有据可依”(有用工合同明确“含税额”性质),还似乎“义正词严”,所以自觉奇技淫巧、诡计得售,但就是忘了一件事,含税不含税,是不以个人意志为转移的,也不以合同的签订为转移的,既然税款属于国家,那“到个人手里”的钱便不能再含税了,“移花接玉”和“乾坤大挪移”在法律面前都没有用(有兴趣的似乎可以探讨一下怎样才能做到“隔山打牛”)。 同理,企业承担的境外企业的预提所得税款,也不能税前扣除,这个与上述内容“大率类此”(清俞樾《春在堂随笔》卷一中的词语,笔者并非用错)。《国家税务总局办公厅关于沃尔玛(中国)有限公司有关诉求问题的函》(国税办函〔2010〕615号)文件虽然提出了解决办法,即如果境外企业提供的收款发票包含扣缴的税款,则可以税前扣除,但同时也提出了由税务机关审核其“真实性”与“合理性”,何况,这个文件不见于总局网站。按照一般的解释,如果该文件是解决特定环境下特殊企业的问题的,如果没有同时抄送其他地区税务机关,其他地区税务机关是不能认可的,其他地区企业也是不能照抄照搬的。 所以,“记得当时年纪小”,我也曾提出过用国税办函〔2010〕615号文件解决问题的办法,现在想来,不太谨慎了。 笔者写这篇文章的目的,就是要告诉广大从事税务工作的同行,研究,运用税收法规,要不偏不倚,要一视同仁,既不能强奸民意,也不能亵渎法律,对于,既不能点到即止,招摇过市,也不应敝帚自珍或者金屋藏娇,当我们真的把筹划做到一语惊醒梦中人,从而“满楼红袖招”的程度,也算一个不小的成功了。 所以,企业与员工间产生的个税计算与承担问题,企业与税务局之间产生的个税计算与缴纳问题,不能一厢情愿的签合同、定规矩、下账本,而是要沟通协调,达成一致。 我们说,税收问题,两情相悦,总要好于一厢情愿。
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手工帐本的本年结转
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
大师们,请指点下:房屋租赁发票怎么做账,已经拿到发票,款是一次性付了三个月的,发票也是开的三个月的 大师们,请指点下:房屋租赁发票怎么做账,已经拿到发票,款是一次性付了三个月的,发票也是开的三个月的[]
假如每月1000元,借:管理费用-房租 1000 预付账款-房租 2000 贷:银行存款/现金 3000哈哈,我也不知道假如你一次性付了6000
预付时:借:预付账款6000
贷:银行存6000
下月开始摊销:借:管理费用-房租2000
贷:预付账款2000我们也是三个月交一次,发票是一次性开具三个月的。
每个月计提一次,借:XX费用 贷:预提费用
到时候,收到发票时候,借:预提费用 贷:应付帐款
真正付房租的时候,借:应付帐款 贷:银行存款/库存现金@糖果1441640914:现在预提费用没有了吧,@会计家园小丸子:是没有了,就直接做借:管理费用-房租,贷:银行存款,这样就不用摊销了@123456o:哈哈,我知道了@瘋癫的蝸牛:我还是不知道,哈哈@糖果1441640914:我们的房租一直没有发票,7-9都快过了,没有记账,怎么办?费用肯定集中到后面月份了。怎么处理?@若只如初见520:应该说您说的这个情况对整年的成本费用情况是没有什么影响的,只是对某个月有影响。
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用友NC软件凭证打印设置方法
用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置
很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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用友NC账簿查询操作步骤_