用友U8 备份年度帐时报‘类不支持自动化或不支持期望的接口‘
2016-1-5 0:0:0 用友NC小编用友U8 备份年度帐时报‘类不支持自动化或不支持期望的接口‘
用友U8 备份年度帐时报‘类不支持自动化或不支持期望的接口‘ 问题原因:软件安装问题 解决方法:卸载软件后重新安装即可。解决方案:
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用友U8 当一张发票开错,补开金额或冲回多开金额时,必须输入数量才能保存,而实际这时数量并没有错误,我总不能每次都在存货档案中改为劳务吧,而原来在821版本中,不存在这个难题,急需解决措施.用友U8 当一张发票开错,补开金额或冲回多开金额时,必须输入数量才能保存,而实际这时数量并没有错误,我总不能每次都在存货档案中改为劳务吧,而原来在821版本中,不存在这个难题,急需解决措施.
问题原因:您好!此问题为85X销售新增功能问题。 解决方法:您好!可考虑采用开据带有退补标志的发票。[退补]标志可处理换票业务,即换开发票。标记为[退补]标志的发货、发票记录只会调整金额并不生成销售出库单。因客户名称、税号、地址、电话、金额等错误要求换票的处理方法:开一张红字退补发票(与原错票一致),再开一张蓝字退补发票(输入正确的信息),将蓝退补发票交与客户。
解决方案:
问题原因:您好!此问题为85X销售新增功能问题。 解决方法:您好!可考虑采用开据带有退补标志的发票。[退补]标志可处理换票业务,即换开发票。标记为[退补]标志的发货、发票记录只会调整金额并不生成销售出库单。因客户名称、税号、地址、电话、金额等错误要求换票的处理方法:开一张红字退补发票(与原错票一致),再开一张蓝字退补发票(输入正确的信息),将蓝退补发票交与客户。
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用友U8其他倒冲工序转移单保存失败U8其他倒冲工序转移单保存失败
U8其他-倒冲工序转移单保存失败
自动编号: | 3476 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 车间管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 861 | 关 键 字: | 工序转移单保存失败 |
问题名称: | 倒冲工序转移单保存失败 | ||
问题现象: | 倒冲工序保存时无响应,所对应工序BOM子件为批次管理存货. | ||
原因分析: | 经过检查,发现现存量表中该工序产品BOM子件存在一条批号超过30字符的记录,是作采购入库单时误操作造成.但CBATCH字段只允许20字符. | ||
解决方案: | 将该记录删除即可解决. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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票据报销过程中的不合规现象应引起重视 票据报销过程中的不合规现象应引起重视 近期,时发现,个别单位对财务报销把关不够严格,存在利用不合规发票报销现象。主要表现在以下几个方面:一是用一张支票结算多家不同的收款单位。这种结算方式正常情况下很难发生,存在的漏洞容易给套取现金等违规行为留下可乘之机。二是报销发票的商品名称与实际发生的经济事项不相符,存在弄虚作假现象,如购买服装的发票商品名称却填写为“洗涤用品”。三是在集贸市场采购商品,小商贩开具假票,单位财务部门未能认真识别而对假票予以报销,不仅为不法商贩逃避提供了方便,同时也容易产生不正当商品交易,为滋生各种腐败行为提供了便利。四是作废票据进行报销,有的单位报销所附发票为部门现已作废的票据样式。经审计检查认为,发生上述问题主要原因:一是单位领导及相关人员缺乏对于发票鉴别的基本常识,不合法发票在审核过程中“蒙混过关”;二是办事人员图便宜,到非正规单位进行采购,只关注单位、金额等事项是否填写正确而发票的合法性不够重视,从而收取不合法票据。三是内控监督执行不到位,各控制、审核环节流于形式,致使不合法票据能够通过报销。根据上述问题,建议全区各单位在发票审核过程中进行严格把关,杜绝不合法票据在本单位报销。
彭氏兄弟特大诈骗案揭秘 彭氏兄弟特大诈骗案揭秘
被工行深圳分行开除的彭氏俩兄弟,几年间,摇身变成身价数亿元的港商,掌控27家公司的大老板。他们对工作过的深圳工行以及深圳其他几家银行疯狂诈骗。1999年7月审计署查出此案并上报国务院。最近,深圳市检察院以涉嫌骗开信用证7000万美元对彭海生提起公诉。
此案惊动了国务院高层领导,朱容基总理在《审计要情》上批示“彻查严惩”,李岚清副总理批示“骇人听闻,应立即查处”。审计署深圳特派办将此案移送公安部,由深圳市公安局立案查处。现经专案组人员两年多时间艰苦缜密的追捕侦查,出逃后的彭氏兄弟之一彭海生已被抓捕归案。近日,深圳市检察院以涉嫌信用证诈骗罪对彭海生提起公诉。经查,彭氏兄弟在短短的几年内骗取银行信贷达20亿元,诈骗消费者、供货商上亿元。]
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企业被税务稽查原因及接待时技巧 企业被税务稽查原因及接待时技巧 一、被稽查的几种原因 (一)税务机关通过评估发现疑点,经税务约谈后,仍旧存疑的,会移交税务稽查。 纳税评估先基于企业的纳税申报表,进行案头的初步审核比对,通过同行业的各项指标与企业相关数据进行案头分析对比,分析纳税人应纳相种的异常变化,推测纳税人实际纳税能力是否异常。 纳税评估工作流程是:采用税务约谈、实地调查等方式做深入的调查、了解,并将评估情况等记入纳税评估工作底稿,交由纳税评估委员会审理,并做出处理意见。对处理意见是无异常和继续监控的转评估部门存档,对纳税人由于计算和填写错误、政策和程序理解偏差等一般性问题,提出管理处罚的审理意见,由管理员、征收管理部门督促、指导纳税人按照规定自行改正,需要处理处罚的,要严格按照规定的权限和程序执行。审理认为纳税人有偷嫌疑的,移交税务稽查部门处理。稽查部门查实后,对需要查补税款的,按照稽查规程处理,并转税收征管部门组织税款入库,同时定期将处理结果向评估部门反馈。 信息采集阶段—案头审核阶段—-筛选纳税评估对象—-税务约谈与实地调查—评估委员会审核及评估结果处理(如要移交稽查部门处理的)–稽查纳税评估纲目的是强化管理,提高税源,着重于纠错,调整,由管理机关执行,而稽查目的是打击,一般会罚款等,由稽查局执行(二)按税务稽查计划安排的专项检查。如这次2011年的总局对广告业的指令性行业检查。 一般会叫企业先自查(如附件4的广告业自查提纲),对自查阶段我们须注意的问题:稽查的另一目的也是收税,自查阶段先交多少会适应,没有标准,但一般不少于上一年度纳税总额的??%。如果公司是当地纳税大户或行业中做的较大的,很可能会成为了税务检查的重点对象,因为从重点税源企业挖税远比从一般中见效要快得多。没有哪个企业敢说自己一点问题都没有,即使请了中介帮助协查,仍不能高枕无忧,因此切不可轻视。同时,应先把能在报表上体现的税款自查一遍,应自查税务登记,发票领购、使用、保存情况,纳税申报、税款缴纳等情况,资料及其他有关情况,比如印花税,现在很多省市采用了核定征收的方式,只要看的购销金额就可以匡算出购销合同印花税的金额。实收资本和资本公积的增加会导致印花税的产生,这些表面上易计算检查的税款一定要报上去,这样可以赢得稽查局的好感,起码能给稽查局留下已经在认真自查的印象。另外,公司应该认真对照自查提纲的内容进行自查。自查提纲是税务机关根据以往对相关行业进行检查时发现的问题进行归纳总结出来的带有普遍性的检查提纲,对每一个纳税人的自查都有指导作用。值得注意的是,企业在自查时不能仅限于自查提纲的要求,还应该跳出提纲,结合企业自身的实际情况来自查,这样才能最大限度地规避稽查风险。企业应该多与稽查局沟通,认真把握机会再梳理一遍,看看还有什么地方疏漏了,以免留下后患。 如果税务部门对企业的自查结果满意,企业就可以顺利过关。如果不满意,税务部门则会进行全面调查或者继续自查。通过自查查深查透,以避免被税务机关稽查。 如福州市国税稽查局《2011年专项检查自查事项告知书》中对处理处罚原则是:对此次能积极自查的企业,由其自查补缴税款,加收滞纳金。对于不进行自查和或自查不彻底,或情节特别恶劣隐瞒漏缴税款的,下一步将立案查处,从严处罚。 (三)税务机关根据举报、上级税务机关的安排及配合其他税务机关协查的,应当立案检查。 (四)随机抽样而被稽查。 二、稽查接待及应对 1、平常须准备的基础工作 财务人员须加强税务政策的学习,资料应分门别类存档,不该对外的资料,不能放在一个档案室。上下班要清理好桌面、抽屉的文件,不要把重要的东西乱放。 2、稽查接待心理准备 如果受到稽查,不要紧张。首先,给他们嘘寒问暖、端茶倒水等等,这是起码的礼貌。如果叫不要动,把凭证等拿出来的话(针对不能对外资料没有收起来的情形,万一被他们搜查发现,如没有这方面问题,则无所谓了),这时告诉他,我们公司有规定,未经某领导同意,任何人不能调阅资料。东西都在这里,不能拿,如果我给你看了,公司会辞退我的。要不我马上打电话给某总请示一下,这时你打打打。。。就是打不通或是关机,给检查留点回旋余地。(根据有关法律规定,只有公安、检查、法院才有搜查权,并且进行搜查,必须向被搜查人出示搜查证,所以不给他看他也不能强求),特别注意,千万不要和他们争执、争吵,中国人嘛,以和为贵,人家也是奉命行事,让他们休息等等,通过其他方法说不定就有转机。同时要尊重税务稽查人员,这有利于建立互信互谅,使税务稽查顺利进行,也有利于充分利用税务稽查人员的自由裁量权,降低因税务违法行为带来的巨额罚款。 3、稽查前的准备事项 了解原因,有的放矢(了解来者为什么性质而来),对方实力,心中有数(来者是什么来头,有什么喜好、家住那里、家庭情况、他与那些人有关系,就是“查户口”,平时也要多积累点,以便做出神速应对,必要时找好对应的关系),重大遗漏,补缺补差,准备材料,以备查询,相关文档,入屉入柜,接待地点,远离账册(接待地点要求干净、整洁,远离财务科、档案室),安排专人负责配合税务部门的稽查,如果企业时间上与税务稽查时间冲突,应当及时与税务机关协商,变更稽查时间。但不要频繁变更,否则,会引起税务稽查人员的怀疑。要有礼貌谦逊(懂财务而非主办会计接待,一般至少副总接待等),如果有税务代理机构或税务顾问的,须及时进行沟通,对企业存在的重大事项进行事先的处理。可以通过补签合同解决的问题,应当及时补签。最好在税务稽查时,税务顾问能够在现场。 4、接待技巧 神态上不要紧张,要冷静对待。 有理有节地对待稽查人员,避免与稽查人员冲突。 遵循对等原则:税务稽查接待要按对等原则,公司负责人可礼节性出面应付,但对公司各项财务问题不作肯定性答复和介绍,由财务人员与稽查人员接待。执总要当作稽查人员对财务说:要全面配合稽查工作,要什么拿什么,然后说还有什么会议要开等等,离开一会儿!(执总要在背后周旋其他的东西,财务随时要告诉执总情况)。 税务稽查中,应当及时与税务稽查人员沟通。对税务稽查人员询问的问题,应当及时予以回答,但自己不清楚的地方不要随意答复,应当找有关人员核实后再作解释。 陪同:税务稽查人员在公司经营场所走访,一定要有财务负责人陪同,各部门负责人或其他人员对税务机关人员的问题,先请财务人员解释,非财务人员只能含糊回答(这是因为财务负责人知道那些是有问题的,处罚力度如何等)。 5、稽查资料提供技巧 有限配合(对检查权的正确理解,检查权不是搜查权);财务资料,有限提供(谨慎提供各项资料);非财务部门,适当规避(业务部门资料,不得适时提供)。 6、稽查底稿核对方法 稽查底稿是税务稽查的依据,带走之前应复印一份留着分析,好作准备应对,核对要逐条逐句逐字认真核对应对要及时措施要得当对稽查底稿加以分析后?如果发现与实际不符?3天内应及时作出书面反馈,了解稽查进度现在到了那一步,便于好打点打点有关人员。如通过了解发现,稽查底稿还在稽查组长手中,稽查组长住在××别墅,爱好是名烟名酒名茶等等,用个适当的方法,买点大中华什么的,带点上等的普洱茶啊,如果还不够加点RMB,总之要找对人、送对路。临走的时候,把你写好的反馈报告交给他说:“大哥啊,稽查底稿有些与实际不相符,抽个时间看看”。让你走后,他抽着大中华,喝着普洱茶,带着愉快的心情认真的看完,在他这一环节尽量减少对公司不利的,说不定重写稽查底稿,你重新签个字,然后流到下一环节。(使处罚在你撑控之内)一定要了解稽查进程,快速做出反映,不然,再好的关系都没用,人家也是流程管理啊……平时多积累人脉关系,必需时须动用关系来处理稽查事项。 反馈时千万千万不要大吵大闹,本来10万可以搞定事情,你一闹说不定就变成100万了,反映一定是书面而非口头7、稽查意见反馈技巧 认真研究,逐条核对;协调配合,进退有序;有礼有节,有理有据
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自动编号: | 9328 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | UFO报表 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 报表 |
问题名称: | UFO报表集中管理需要将一台机器的报表文件夹共享出来,这样的话安全性无法保证 | ||
问题现象: | U821网络版,其它都还可以,因其网络较大,网络管理很严,而我们的UFO报表集中管理却需要将一台机器的报表文件夹共享出来,这样的话安全性无法保证,又病毒容易感染,不知有否好方法解决? | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
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850无法查询帐表850无法查询帐表
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或者说新购的资产还未付款应该怎么做这张凭证您好,把应付账款科目的受控系统选择空白。新增固定资产制单就可以使用应付科目@畅捷服务吴娟:改了之后会影响之前的数据吗?@创美信息科技:您好不会的@畅捷服务吴娟:我刚刚是准备改 但是有提示 所以咨询下@创美信息科技:嗯嗯,不会影响的@畅捷服务吴娟:再问下,这个改如何处理呢@创美信息科技:用2016年06月01日的日期进入@qq392629945:固定资产5月份已经结账了。您目前是想以什么日期进入固定资产么@畅捷服务吴娟:只有结账了才会出现这个提示吗?客户说还没有结账,我没有看到数据,他五月新增的资产现在在做购入资产的凭证提示这个您好,出现这种提示排除数据原因,一般为需要登录的月份已经结账,那么需要要用下月日期登录,同时比如之前启用了固定资产,后来又取消了固定资产,然后现在又再次启用固定资产也会有这个提示。如果是如您所描述中的5月份新增的资产,那么做购入的凭证也是需要在5月而不是6月。
请问已审核的销售单怎么取消,删除? 请问已审核的销售单怎么取消,删除?[]
已过账了,再信息中心,经营历程中将其红字反冲@服务社区李珊:没看到有红字反冲呀?@朋克乐器财务李文连:已有业务的账,怎么不能反开账了?@朋克乐器财务李文连:选择单据,点击高级操作,红字反冲@服务社区李珊:已有业务的账,怎么不能反开账了?@朋克乐器财务李文连:已有业务的,肯定就不可以反开账了@服务社区李珊:不能取消那业务的吗?@朋克乐器财务李文连:不可以,只要做了单据就不可以@服务社区李珊:那库存商品的单位可以改下的吗?@朋克乐器财务李文连:已经使用过的不可以。
可以变通实现
先备份好账套数据之后,信息中心,经营历程中,将单子复制到草稿,点击维护中心,系统重建,保留草稿和基本信息,草稿和期初中有001的,替换为别的商品,确认001 没用过去修改,然后改回草稿与期初,再开账,过账。@服务社区李珊:唉呀,好复杂,搞不懂@朋克乐器财务李文连:[/奋斗]@服务社区李珊:为什么开销售单时没有保存,只有单据过账,一过账后的单都不能修改的吗?@朋克乐器财务李文连:是的@服务社区李珊:[/折磨][/折磨]感觉一点都不好用啊@朋克乐器财务李文连:每一个软件购买之后均有一个适应期,不能因为一个节点否认一个软件。请仔细静下心来。可以观看社区学堂视频中的商贸宝使用视频:
http://service.chanjet.com/hal ... l%3D1
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用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置
很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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用友NC账簿查询操作步骤_