用友U8 客户端连不上服务器.
2016-1-6 0:0:0 用友NC小编用友U8 客户端连不上服务器.
用友U8 客户端连不上服务器. 问题原因:IP地址设置为自动获取 解决方法:将IP地址指定后问题解决。解决方案:
问题原因:IP地址设置为自动获取 解决方法:将IP地址指定后问题解决。
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形态转换单已选入库类别,但审核时提示“入库类别值为空”,请问是什么原因? 形态转换单已选入库类别,但审核时提示“入库类别值为空”,请问是什么原因?
帮助后侧,点击查看关于 ,检查软件补丁版本。
需要更新补丁来修复。@畅捷支持侯椿寳:您好,已安装补丁,其他账套审核正常。只有这个账套有这个问题。检查删除问题单据后,新增单据是否依旧报错。@畅捷支持侯椿寳:新增的单据审核都会报错建议用户提交支持网数据问题来进一步核查是否软件bug。@畅捷支持侯椿寳:好的,谢谢
t3总账核算。登录核算模块提示子系统登录失败,但是登录总账正常。其他帐套也正常。 t3总账核算。登录核算模块提示子系统登录失败,但是登录总账正常。其他帐套也正常。[]
您好,麻烦提供下加密锁号,这边查看确认下版本。@畅捷服务童飞:你好,客户买的是总账核算模块。13年买的,两套帐,之前一直是正常的,今天登录其中一套帐的核算模块出错,总账正常;另一套帐总账和核算都是正常的。@Ou_daxiong:加密锁号多少呢?这边只是想确认下,或者您看下另外一套正常的帐是不是16年的数据没超过三个月呢?@Ou_daxiong:参考该文档看看:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45be@畅捷服务童飞:两套帐都超过了,有几年的数据了@Ou_daxiong:参考该文档:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45be@畅捷服务童飞:好
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用友U8 库存系统进行单据列表查询时除了demo可以查询以外,其他操作员也查询不到,而新增的帐套主管也查询不到用友U8 库存系统进行单据列表查询时除了demo可以查询以外,其他操作员也查询不到,而新增的帐套主管也查询不到
问题原因:数据丢失造成的问题 解决方法:数据库中aa_colummdic中缺少记录,删除该表数据,从演示帐套中引入数据即可
解决方案:
问题原因:数据丢失造成的问题 解决方法:数据库中aa_colummdic中缺少记录,删除该表数据,从演示帐套中引入数据即可
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期初对账不显示数据 期初对账不显示数据
问题号: | 24068 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | 302-用友T3-用友通标准版 |
软件模块: | 8-应收应付 |
问题名称: | 期初对账不显示数据 |
问题现象: | 供应商往来期初或客户往来期初中录入数据后在“对账”界面下不显示数据。 |
问题原因: | - |
关键字: | 期初对账不显示数据 |
解决方案: | 在供应商往来期初或客户往来期初的录入界面表体内容中一列为对账科目。出现上述现象是因为在录入期初单据时表体的会计科目没有选择。 |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友T3用友通成批复核采购发票的时候报错 用友T3用友通成批复核采购发票的时候报错
采购发票批复核出错,在发票界面,按复核,提示是否只复核当前发票,如果按是,单独复核一张发票就没有问题,如果按否,批复核发票,就提示 “运行时错误‘94’,使用NULL无效,automation错误”, 通过查看账套发现客户账套中发票号为0805002的单据没有制单人。造成上述错误。解决方法:在数据库里对该单据增加制单人。涉及表名、字段为:采购发票主表(PurBillVouch)、字段cpbvmaker。 如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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T+12.1主机登录时提示无显示网页,请问怎么解决 T+12.1主机登录时提示无显示网页,请问怎么解决
如果使用的是12.1提供的免费域名,请先打上产品补丁,重新启动一下T+服务。到系统管理域名管理中重新保存一下域名,然后再登录。@服务社区刘佳佳:打上最新的补丁可以解决问题吗@zttAvq:补丁解决过。@服务社区刘佳佳:主要是打补丁后的操作一定要做。
单据无法记账 单据无法记账
问题号: | 10520 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 记账 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 单据无法记账 |
问题现象: | 单据取消记账后,重新记账提示记账日期不对。 |
问题原因: | 使用问题。用户取消一仓库单据记账,而重新记账日期小于其他仓库已记账单据的日期。 |
解决方案: | 取消所有仓库的单据记账,重新记账正常。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-10 |
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07年选项无法选择纸张07年选项无法选择纸张
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想要在业务单据上打印公司LOGO,可以实现吗想要在业务单据上打印公司LOGO,可以实现吗
具体的设置方法是:打开某一个单据,点击【打印】按钮右边的黑色小三角,在弹出的下拉选项中选择“新模板”,如果某个操作员下面没有模板,需要先在‘公共’页签中找到模板,右键‘复制’,然后在某个操作员的页签中右键‘粘贴’。双击打开模板,选择需要打印LOGO的单元格后,点击右键--“单元格类型”--“插入图片”,然后右键--“编辑”--“装入”找到LOGO确定即可。
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我把系统升级到82版本了,前台出现其他结算方式和微信结算方式冲突,怎样解决,经销商已经把数据传给你们了,什么时候能解决 _0我把系统升级到82版本了,前台出现其他结算方式和微信结算方式冲突,怎样解决,经销商已经把数据传给你们了,什么时候能解决[]
技术看到回复提交支持网问题号是多少呢,这边查看下处理进度,@服务社区刘小艳:经销商传的我这边不知道@紫酒隆刘建军:请先联系经销商问下支持网的问题号是多少这边才能帮您进行查询的哦。@服务社区刘小艳:单位名可以吗好@紫酒隆刘建军:可以先给个单位名称查询下。。
V812升级普及版时报错V812升级普及版时报错
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“营改增”后不同电信积分兑换业务的财税处理 “营改增”后不同电信积分兑换业务的财税处理 为吸引客户刺激消费,电信营运商纷纷推出客户忠诚度计划,电信积分兑换业务十分普遍。处理方面,现行处理较为简单,主要依据是:《国家税务总局关于中国联通有限公司及所属分公司和中国联合通信有限公司贵州分公司业务销售附带赠送行为有关流转税问题的通知》(国税函〔2007〕778号)和《国家税务总局关于中国网络通信集团公司及其分公司和中国网通(集团)有限公司及其分公司业务销售附带赠送行为征收流转税问题的通知》(国税函〔2007〕1322号),电信积分兑换业务既不征收也不征收营业税。2014年4月29日部和国家税务总局联合下发《关于将电信业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2014〕43号)文件,从今年6月1日起,将电信业纳入营改增试点范围。43号文明确:以积分兑换形式赠送的电信业服务,不征收增值税。那么,营改增后是否所有的积分兑换形式赠送的电信业服务,都不征收增值税呢?积分兑换形式赠送的非电信业服务是否?由于电信积分兑换业务具体情况不同,如何进行税务处理尚须进一步分析。 【案例】张先生是某电信企业大客户,2014年6月初向电信企业预存话费11100元,获得电信企业奖励积分11100分,按照该电信企业积分规则,每100分可兑换1元话费或兑换各种礼品。该电信企业为增值税一般纳税人。 预收账款时无须计提增值税销项税额。 《财政部 国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2013〕106号)附件:1《营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称《试点实施办法》)第四十一条规定,增值税纳税义务发生时间为:纳税人提供应税服务并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天。由于电信企业预收话费时尚未提供应税服务,预收账款时无须计提增值税销项税额。其处理如下: 借:银行存款 11100 贷:预收账款——预存话费 11100 有效积分的公允价格不得抵减应税服务销售额。 《试点实施办法》第三十三条规定,销售额,是指纳税人提供应税服务取得的全部价款和价外费用。价外费用,是指价外收取的各种性质的价外收费,但不包括同时符合下列条件代为收取的政府性基金或者行政事业性收费:1.由国务院或者财政部批准设立的政府性基金,由国务院或者省级人民政府及其财政、价格主管部门批准设立的行政事业性收费;2.收取时开具省级以上财政部门印制的财政票据;3.所收款项全额上缴财政。因此,客户获得电信企业有效积分的公允价格不得从应税服务销售额中抵减。 张先生发生通话费(含税)11100元,电信企业确认收入时,其会计处理如下: 借:预收账款——预存话费 11100 贷:经营收入——基础电信服务 10000 应交税费——应交增值税(销项税额)1100 计提客户积分计划准备时: 借:经营收入——基础电信服务 111 贷:预收账款——客户积分计划准备(内部积分)111 以内部积分兑换形式赠送的电信业服务,不征收增值税。 财税〔2014〕43号第七条规定,以积分兑换形式赠送的电信业服务,不征收增值税。 客户积分计划是对客户为未来的产品或服务承诺作出了支付,并作为销售交易完整组成部分而授予顾客的,是一项收入的备抵。纳税处理方面,在电信消费时(获得积分时),应税服务销售额已经包括了承诺支付金额(积分公允价格)。因此,以内部积分兑换形式赠送的电信业服务,不论积分是基础电信服务还是增值电信服务形成的,也不论积分兑换形式赠送的是基础电信服务还是增值电信服务,均不再征收增值税。 张先生以上述积分兑换话费,电信企业会计处理如下: 张先生用积分兑换话费时: 借:预收账款——客户积分计划准备(内部积分)111 贷:预收账款——预存话费 111 张先生发生通话费(含税)111元,电信企业确认收入时: 借:预收账款——预存话费111 贷:经营收入——基础电信服务111 以外部积分兑换形式赠送的电信业服务,需征收增值税。 电信企业的客户积分不仅仅来源于电信消费产生的内部积分,也可能来源于客户积分联盟商家赠送的外部积分,比如张先生在电信企业的积分联盟企业某酒店消费获得电信积分11100分(公允价格为111元,假定电信企业须支付1%代发行佣金)。其会计处理如下: 计提客户积分计划准备时: 借:应收账款 109.89 销售费用1.11 贷:预收账款——客户积分计划准备(外部积分)111 向第三方结算积分时,: 借:银行存款 109.89 贷:应收账款 109.89 如果张先生用上述外部积分兑换话费,则由于外部积分并非电信消费产生的,和内部积分不同,内部积分在电信消费时应税服务销售额已经包括了积分公允价格,已经缴纳过电信业增值税,而外部积分没有缴纳过电信业增值税。也就是说,相当于电信企业的积分联盟企业某酒店购买了电信企业的积分并赠送予张先生。因此,以外部积分兑换形式赠送的电信业服务,不属于财税〔2014〕43号第七条规定的“以积分兑换形式赠送的电信业服务”,需征收增值税。 张先生用积分兑换话费时: 借:预收账款——客户积分计划准备(外部积分)111 贷:预收账款——预存话费111 张先生发生通话费(含税)111元,电信企业确认收入时: 借:预收账款——预存话费111 贷:经营收入——基础电信服务100 应交税费——应交增值税(销项税额)11 积分兑换形式赠送的非电信业服务。 (一)积分兑换自购礼品 如果张先生用上述内部积分兑换电信企业自购礼品(货物,增值税税率为17%)。根据财税〔2014〕43号第七条规定,只有以积分兑换形式赠送的电信业服务,才不征收增值税。首先可以明确,以积分兑换形式赠送的电信企业自购礼品(货物)需纳增值税。按照前述分析,就内部积分而言,客户积分计划是客户为未来的产品或服务承诺作出了支付,并作为销售交易完整组成部分而授予顾客的,是一项收入的备抵,有些类似于我们的商业折扣。基于这一思路,此时积分兑换礼品环节,需要补兑换礼品部分的税率差。然而,电信积分的产生既可能是基础电信服务,也可能增值电信服务。基础电信服务增值税税率为11%、增值电信服务增值税税率为6%,积分兑换时无法区分。此外,内部积分在电信消费时应税服务销售额已经包括了积分公允价格,计提了增值税销项税额。那么,以积分兑换形式赠送的务电信企业自购礼品(货物)只能按照《试点实施办法》第十一条(一)规定的视同提供应税服务处理。其会计处理如下: 借:预收账款——客户积分计划准备(内部积分)111 贷:经营收入——其他收入94.87 应交税费——应交增值税(销项税额)16.13 至于以外部积分兑换形式赠送的礼品,按照前述分析,其本身就是销售行为,自然应当征收增值税。会计处理同上。 (二)客户向第三方兑换积分。 如果张先生用上述积分兑换指定第三方礼品,并由电信企业向指定第三方结算兑换礼品价款(假定不含税结算金额为90元)。则相当于电信企业买断了第三方礼品,再向客户兑换礼品。其会计处理如下: 借:预收账款——客户积分计划准备(内部积分)111 贷:经营收入——其他收入94.87 应交税费——应交增值税(销项税额)16.13 同时结转成本,须要注意的是,向指定第三方结算兑换礼品价款须取得第三方开具的增值税专用发票,方可抵扣进项税额: 借:经营成本——出售商品支出(积分兑换第三方礼品支出)90 应交税费——应交增值税(进项税额)15.3 贷:银行存款 105.3 上述分析可知,电信积分兑换业务应区分积分来源及积分兑换对象类型不同分别进行税务处理。 (会计处理参考《关于印发中国电信集团会计核算办法(2012版)》,为方便理解二级科目略有修改。)
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用友T+ 11.5往来单位条目较多,任意打开往来单位,停留在显示界面,界面中的数据不显示,电脑处于死用友T+ 11.5往来单位条目较多,任意打开往来单位,停留在显示界面,界面中的数据不显示,电脑处于死
往来单位数据,在数据库中索引存在问题,需要重建索引。
打开数据库,对应帐套,新建查询,重建索引
declare @tname varchar(1000)declare a cursor
for
select name from sys.objects where type='u'
OPEN a;
FETCH NEXT FROM a INTO @tname;
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
begin
dbcc dbreindex(@tname)
FETCH NEXT FROM a INTO @tname;
end
CLOSE a;
DEALLOCATE a;
灵活运用行业模型参数 评估税款超百万元 灵活运用行业模型参数 评估税款超百万元
基本情况
宁波市某针织有限公司成立于2003年7月,系增值税一般纳税人。2009年底,该公司归属于新成立的集团公司旗下,主要经营针织品制造及棉纱销售,所用棉纱全部从集团公司购入,产品90%以上销售给相关联的一家外贸公司。2010年度共实现销售1.2亿元,全年应纳税额280万元,税负为2.3%,2010年度纳税调整后所得36.6万元,适用25%税率,全年平均销售毛利率16.77%.
该公司属针织行业实力型的龙头企业之一,产品也不断经过升级换代逐步向中高档过渡。由于该公司2010年度的坯布原材料投入产出率、产废率、面料成本产出率、虚拟实耗增值税税负率与针织服装制造行业模型的几个指标差异率较大,因此被浙江省象山县国税局列为评估对象。
案头分析
评估人员根据针织服装行业模型采集数据,分析出该公司存在以下几个疑点:
1.棉纱投入产出率严重低于该行业数据模型,差异率达105%,该公司有可能存在虚进棉纱或者隐瞒坯布的直接销售的问题。
2.全年平均销售毛利率16.77%,不考虑工资、固定资产抵扣等因素,该公司税负应该达2.85%以上,而实际应纳税税负却为2.3%.
3.该公司棉纱投入产出率很低,但面料成本产出率却居高不下,有可能存在虚增进项税额或少计销售。
4.该公司棉纱成本占主营业务成本的34.2%,而同类型的其他企业比例一般达45%左右。
5.产废率为零,该公司存在隐瞒边角料和次、废品收入的嫌疑。
6.该公司2010年度财务费用率达11.89%,高出同行业其他企业的3%左右的296.3%,有可能存在向关联企业借款财务费用在本企业列支的情况。
7.该公司95%以上的棉纱都由集团公司设在新疆的棉纱厂提供,而完工产品90%以上销给集团公司旗下的一家外贸公司,因此该公司绝大部分交易属关联企业交易。
举证约谈
根据以上疑点,评估人员向该公司发出《纳税约谈通知书》,要求有关人员对疑点进行解释说明。
1.2010年度棉纱取得发票共2622.9公斤计4486.5万元,本厂生产领用588公斤计1270万元,外协厂代加工生产领用486.9公斤计970.5万元,直接销售棉纱748公斤计1160万元。因为该公司对外协厂领用的棉纱到织造环节费用均由外协厂承担,因此坯布的数据并未在本厂登记,而漂染费用均由该公司承担,所以从坯布到色布的投入产出率均有账可查,这也就是造成棉纱织成坯布的数量特别少,而坯布染成色布的数量又达到正常水平的主要原因所在。
2.2009年底该公司几笔从新疆购进的棉纱是暂估入账,发票是2010年1月入账,抵扣共计1087万元,进项税额为184.8万元,这也是上述第一点中取得发票数据与领用数据有差异的原因所在,棉纱一般都是用多少进多少,本公司并无库存棉纱。期末存货与期初相比增加而产生的税金9.1万元,固定资产抵扣产生的税金3.7万元,3项合计197.6万元,剔除此部分因素影响,该公司的税负达3.95%.
3.2009年底成立集团公司后,由于有些老的业务尚未全部完工,因此老公司的所有业务都被挂在该公司账面上,从而造成2009年棉纱已生产领用而产品却入库在2010年度,这部分产品成本高达4056万元,实现销售收入5184万元,因此该公司2010年账面上取得的面料成本数据中并未包括这部分。而剔除这部分因素后,该公司面料成本产出率为1.58%.
4.对于产废率为零,该公司承认边角料和次、废品收入确实存在销售未入账情况,但这仅限于本公司生产部分,对于外协厂代加工的这块是由对方处理的。
实地核查
为了慎重起见,评估人员决定核对企业账面有关数据,并对关联企业之间交易进一步调查。
经核对,企业在约谈过程中提供的数据与账本上记载的真实无误。但评估人员发现一个奇怪的数据,原材料科目下的棉纱二级明细下长期留有余额192.1万元。根据企业的陈述,其棉纱都是向集团公司进货,用多少进多少,本企业并无棉纱仓库,那这192.1万元的棉纱会在哪里呢?这时企业才道出原委,是老公司的旧账中向其他企业销售棉纱,对方由于企业经营不善已倒闭,而这些棉纱款因无着落而未开具发票,所以一直挂在账上。
评估处理
1.该公司已销售未开票的棉纱成本计1920588.13元,按照全年销售棉纱的平均利润率计算应补缴增值税361973.37元,应调增应纳税所得额208667元,补缴企业所得税52166.75元,并加收滞纳金。
2.次品、二等品、下脚料未报销售,企业自愿以本公司自行生产销售收入5473万元的0.6%补提其他业务收入,应补缴增值税55825.72元,调增应纳税所得额328386.66元,应补缴企业所得税82096.67元,并加收滞纳金。
3.2010年度财务费用支出应由其他公司承担的计3604996.36元,应调增应纳税所得额,补缴企业所得税901249.09元,并加收滞纳金。
以上3项合计补缴增值税417799.09元,企业所得税1035512.51元,加收滞纳金150279.61元。
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到新地址所在地工商部门办理“移送企业登记档案通知函”,办理时需要提交的资料: (1)法定代表人签署的《公司变更登记申请书》; (2)《企业(公司)申请登记委托书》; (3)股东会决议; (4)由股东盖章或签字(自然人股东)的公司章程修正案; (5)法律、行政法规规定变更住所必须报经有关部门批准的,提交有关部门的批准文件; (6)新住所使用证明; (7)《企业法人营业执照》副本复印件资料齐全当时就可取到“移送企业登记档案通知函”及《关于迁址变更登记的通知》。@余涛:谢谢!@肥皂菌要减肥:不客气[/握手]
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