用友U8 我用的是计划成本,在修改产品结构时增加了一个下面还有子项的子项,然后在计划成本----单位产品材料耗用量----材料耗用里面的明细没有把新增加的这个子项给加进去.从而造成了客户计划成本的不对.
2016-1-8 0:0:0 用友NC小编用友U8 我用的是计划成本,在修改产品结构时增加了一个下面还有子项的子项,然后在计划成本----单位产品材料耗用量----材料耗用里面的明细没有把新增加的这个子项给加进去.从而造成了客户计划成本的不对.
用友U8 我用的是计划成本,在修改产品结构时增加了一个下面还有子项的子项,然后在计划成本--->单位产品材料耗用量--->材料耗用里面的明细没有把新增加的这个子项给加进去.从而造成了客户计划成本的不对. 问题原因:应将子项部门设置为基本核算部门解决方法:修改产品结构时增加了一个下面还有子项的子项,记住子项里的部门。然后需要在“定义工序”里点“部门”,将部门设置成为“成本基本核算部门”,在去看计划成本--->单位产品材料耗用量--->材料耗用,选择您新增的部门,即可看到。解决方案:
问题原因:应将子项部门设置为基本核算部门解决方法:修改产品结构时增加了一个下面还有子项的子项,记住子项里的部门。然后需要在“定义工序”里点“部门”,将部门设置成为“成本基本核算部门”,在去看计划成本--->单位产品材料耗用量--->材料耗用,选择您新增的部门,即可看到。
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怎么处理 怎么处理
您好,请在支持网上下载数据库检测工具查看数据库是否有一致性错误
http://service.chanjet.com/main/supportgongju是下载数据库质疑工具吗@孙_斌:您好,是数据库检测修复工具这个下载使用了!他只能检查出来,修复不了,有别的工具可以处理这个问题吗@畅捷服务江涛 有没有什么办法!!!!现在这个不好使@孙_斌:您好,如果真的出现一致性错误问题,这个工具一般是可以解决的,如果修复不了,只能找相关数据库修复专业人员来修复数据了。
委外返工无质检环节 委外返工无质检环节
问题号: | 39550 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 委外管理 |
问题名称: | 委外返工无质检环节 |
问题现象: | 委外成品入库前没有质检环节,在委外成品入库以后发现的瑕疵,需要拿回去返工修理后再入库,T6委外管理中怎么走流程? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 委外返工无质检环节 |
解决方案: | <P>1.对于没有质检环节的在委外完工入库后发现有需要返工返修的可以直接填写委外订单,订单类型直接选择“返工”;</P> <P>2.参照返工类型的委外订单进行材料出库,系统自动出的是委外完工后的成品,实际就是需要返工修理的成品;</P> <P>3.修理完成没有问题后再做委外产成品入库即可。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友U8 帐套输出失败_0用友U8 帐套输出失败
问题原因:经查,该单位98年的数据库掉了 解决方法:用SQL命令联接数据库,进行帐套输出,一切正常
解决方案:
问题原因:经查,该单位98年的数据库掉了 解决方法:用SQL命令联接数据库,进行帐套输出,一切正常
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用友U8 851A年度结转进行供应链结转到现存量提示结转出错,客户用的模块是销售管理+库存管理,结转失败后采取过整理现存量但没有效果,跟踪未能发现有价值的线索,后下载hotfix和dbhotfix,但打上后进不去系统管理,再打系统管理补丁也不行!用友U8 851A年度结转进行供应链结转到现存量提示结转出错,客户用的模块是销售管理+库存管理,结转失败后采取过整理现存量但没有效果,跟踪未能发现有价值的线索,后下载hotfix和dbhotfix,但打上后进不去系统管理,再打系统管理补丁也不行!
问题原因:此问题是由于补丁打的不全或打补丁顺序不正确造成。 解决方法:1、由于您发过来的数据,库存模块还有单据没审核(共8张),因此强行在数据库的写入‘审核日期’及‘审核人’标志后,进行结账。语句如下: update rdrecord set cHandler='demo',dVeriDate='2005-12-31'where cHandler is null 2、清空2006年年度数据库; 3、从支持网站上下载U851AHotfix(补丁编号:1780,补丁发布日期:2005-11-15 13:32:33)、U851ADBHotfix(补丁编号:1779,补丁发布日期:2005-11-15 13:30:02)、系统管理补丁包(补丁编号:1375)、库存模块补丁包(补丁编号:1254) 3、补丁执行顺序如下: (1)先执行U851AHotfix(对用友程序进行调整) (2)再执行U851ADBHotfix(分别选择2005年及2006年执行) (3)替换系统管理及库存模块补丁,对于*.dll 和 *.ocx 文件需要替换到原文件相同的位置上(注意保留最新日期文件,如果当前要替换的文件日期小于您系统上原文件日期时就不要替换了)并以REGSVR32的形式注册,对于SQL脚本请在查询分析器选择2005年度,一一执行即可。 4、重新年结即可。
解决方案:
问题原因:此问题是由于补丁打的不全或打补丁顺序不正确造成。 解决方法:1、由于您发过来的数据,库存模块还有单据没审核(共8张),因此强行在数据库的写入‘审核日期’及‘审核人’标志后,进行结账。语句如下: update rdrecord set cHandler='demo',dVeriDate='2005-12-31'where cHandler is null 2、清空2006年年度数据库; 3、从支持网站上下载U851AHotfix(补丁编号:1780,补丁发布日期:2005-11-15 13:32:33)、U851ADBHotfix(补丁编号:1779,补丁发布日期:2005-11-15 13:30:02)、系统管理补丁包(补丁编号:1375)、库存模块补丁包(补丁编号:1254) 3、补丁执行顺序如下: (1)先执行U851AHotfix(对用友程序进行调整) (2)再执行U851ADBHotfix(分别选择2005年及2006年执行) (3)替换系统管理及库存模块补丁,对于*.dll 和 *.ocx 文件需要替换到原文件相同的位置上(注意保留最新日期文件,如果当前要替换的文件日期小于您系统上原文件日期时就不要替换了)并以REGSVR32的形式注册,对于SQL脚本请在查询分析器选择2005年度,一一执行即可。 4、重新年结即可。
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平销返利的会计处理及企业所得税计征 平销返利的会计处理及企业所得税计征 什么叫“平销返利行为”?关于这一行为,上有什么特定的规定? 在商业经营活动中出现了大量平销行为,即生产企业以商业企业经销价或高于商业企业经销价的价格将货物销售给商业企业,商业企业再以进货成本或低于进货成本的价格进行销售,生产企业则以返还利润等方式弥补商业企业的进销差价损失。据调查,在平销活动中,生产企业弥补商业企业进销差价损失的方式主要有以下几种:一是生产企业通过返还资金方式弥补商业企业的损失,如有的对商业企业返还利润,有的向商业企业等。二是生产企业通过赠送实物或以实物投资方式弥补商业企业的损失。目前,我们已发现有些生产企业赠送实物或商业企业进销此类实物时不开发票、不记账,以此来达到偷税目的。目前,平销行为基本上发生在生产企业和商业企业之间,但有可能进一步在生产企业与生产企业之间、商业企业与商业企业之间的经营活动中出现。 平销行为不仅造成地区间收入非正常转移,而且具有偷、避税性质,给国家收入造成了损失。为堵塞税收漏洞,国家总局出台并下发了《国家税务总局关于平销行为征收增值税问题的通知》(国税发〔1997〕167号文),就平销行为中有关增值税的问题作出如下规定: 一、对于采取赠送实物或以实物投资方式进行平销经营活动的,要制定切实可行的措施,加强增值税征管稽查,大力查处和严厉打击有关的偷税行为。 二、自1997年1月1日起,凡增值税一般人,无论是否有平销行为,因购买货物而从销售方取得的各种形式的返还资金,均应依所购货物的增值税税率计算应冲减的进项税金,并从其取得返还资金当期的进项税金中予以冲减。应冲减的进项税金计算公式如下:当期应冲减进项税金=当期取得的返还资金×所购货物适用的增值税税率。 平销返利,上应该怎么处理 对于商业企业收到的平销返利,在流转税上应作进项税额转出处理,对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额无必然联系,且商业企业向供货方提供一定劳务的收入,例如进场费、广告促销费、上架费、展示费、管理费等,不属于平销返利,应征收。对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额挂钩的各种返还收入,均应按照平销返利行为冲减当期增值税进项税额,不征收营业税。应冲减的进项税金为:当期取得的返还资金÷(1+所购货物适用增值税税率)×所购货物适用增值税税率。 甲企业取得的返利,与销售数量有关,因此无论是收到货币性资产还是实物资产,均应于收到当期冲减当期进项税金。会计处理: 1. 收到返利时: 借:银行存款(库存商品等) 贷:其他业务收入 如果收到的是货物,并取得对方开具的增值税专用发票袁,应同时作借记应交税金——应交增值税(进项税额); 2. 按规定转出的进项税额: 借:其他业务支出 贷:应交税金——应交增值税(进项税额转出) 对于平销返利的税务分析是正确的。所谓平销返利,是指生产企业以商业企业经销价或高于其经销价的价格将货物售给商业企业,商业企业再以进货成本或低于进货成本的价格对外销售。为弥补商业企业的进销差价,失袁生产企业对商业企业予以返还利润,返还的利润,一般按其销售量确定,商业企业购物越多则返点越高。 平销返利行为的税务处理是很明确的,但在会计上,国家始终无明确的统一规定,这也导致中对此项业务的会计处理混乱不一:有的企业计入“其他应付款”、“资本公积”等,但因为平销返利并非供货方对商业企业的无偿捐赠,计入“资本公积”显然是不合适的,而长期在“其他应付款”挂账就更不应该了;也有意见认为应将其作冲减“营业费用”处理,但根据规定,而返利又不属营业费用核算内容;还有意见认为应将其计入“营业外收入”,但营业外收入是指企业与生产经营活动无直接关系的各项收入,在会计上其实并不是作为“收入”,而是作为“利得”核算的,而返利收入却是与企业销售业绩直接相关的,因而在“营业外收入”中核算也是不合适的。那么是否可以如咨询人员所述,将返利计入“其他业务收入”呢? 实际上,“其他业务收入”和“主营业务收入”本质是一样的,都是企业销售商品、提供劳务等取得的收入,其差别主要在于业务的主次之分而已,在不同企业,这种主次之分又是相对的。与“主营业务收入”一样,“其他业务收入”也应有相应的成本结转,只不过不是通过“主营业务成本”而是通过“其他业务支出”核算的。商业企业收到的平销返利,并不是因为销售商品、提供劳务取得的收入,而是供货方对其进销差价损失的弥补;其次,将返利计入“其他业务收入”,而在“其他业务支出”中并无相应的成本结转,只是转出进项税额。所以咨询人员认为应将收到的返利计入“其他业务收入”,这种观点是不合适的。 笔者以为,由于返利是供货商对商业企业进销差价损失的弥补,且一般是在商业企业将商品售出后结算的,因而商业企业作冲减“主营业务成本”处理才是比较合适的。如果是次年收到的,应通过“以前年度调整”核算,如果商品尚未售出就收到返利,则应冲减商品成本。当然,返利形式不同,对其会计处理也是有影响的。下面分别举例说明: 例题剖析 【例1】2006年甲企业向乙企业购货20万元,并已经以相同价格全部对外销售。当年甲企业收到2万元现金返利,则应转出进项税额2906(20000÷1.17×17%)元,同时冲减“主营业务成本”17094(20000-2906)元。会计处理: 借:银行存款 20000 贷:主营业务成本 17094 应交税金——应交增值税(进项税额转出) 2906 假设甲企业收到实物返利,则应视乙企业是否开具增值税专用发票作不同处理: 平销返利,会计上应该怎么处理 【例2】假设上例中乙企业以一批商品返利,该商品含税公允价值2万元,同时乙企业向甲企业开具增值税专用发票,则甲企业会计处理: 借:库存商品 17094 应交税金——应交增值税(进项税额) 2906 贷:主营业务成本 17094 应交税金——应交增值税(进项税额转出) 2906 【例3】假设上例中乙企业向甲企业开具了普通发票,则甲企业会计处理: 借:库存商品 20000 贷:主营业务成本 17094 应交税金——应交增值税(进项税额转出) 2906
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我在做进货单退货选择单据的时候那是灰色的! 我在做进货单退货选择单据的时候那是灰色的!
您这应该是入库单生成进货单的流程,这种入库单和进货单都不能生成退货单,如果有做订单的,可以由订单生成;@服务社区刘小艳:那我这单据就没法做退货了吗?@朱小龙NVZ:可以根据订单生成退货单,如果没有订单的,单独填制退货单来处理就可以的;@服务社区刘小艳:我在做进货退货的时候选择不到这几张单据!@朱小龙NVZ:我知道的,第一条说的就是因为入库单生成的进货单,就不能生成退货单,您可以单独做退货单,不选单来处理;@服务社区刘小艳:我明白了!
这样就直接做这退货单了!不选单了!@朱小龙NVZ:是的
独资企业与一人公司税负比较 独资企业与一人公司税负比较 中对企业组织形式的选择上,一般认为个人独资企业只缴纳。而一人公司,公司和股东要分别缴纳和个人所得税。所以个人独资企业所得税税负要轻于一人公司税负。但是由于新的企业所得实施后,取消了内资企业计税工资限制,这一筹划思路出现了新的变化。 根据《国务院关于个人独资企业和合伙企业征收所得税问题的通知》(国发[2000]16号)文件决定,从2000年1月1日起,个人独资企业和合伙企业不再缴纳企业所得税,只对者个人取得的生产经营所得征收个人所得税。并且新的《中华人民共和国企业所得税法》也明确规定个人独资企业、合伙企业不适用本法。因此,个人独资企业没有独立的法人人格,不是单独的主体,只对其征收个人所得税。 2006年1月实施的新《公司法》使得一人公司法律制度在我国得以首次确立,一人公司是依照《公司法》成立负有有限责任的法人企业,由于一人公司与其股东是两个不同的法律主体,因此,在纳税时将一人公司与其股东分别对待,即对一人公司征收企业所得税,再对股东分得的税后利润征收个人所得税。实行双重征税。 新企业所得税法实施前,内资企业存在着计税工资的限制,在此情况下,因企业所得税的计税工资与个人所得税薪金扣除费用是一致的,其税负分析如下:如果一人公司年应税所得额在3万元以下,按18%税率缴纳企业所得税,那么其所得税税负率为18%+(1-18%)×20%=34.4%,如果年应税所得额在10万元以下,按27%的税率缴纳企业所得税,那么其所得税税负率为27%+(1-27%)×20%=41.6%。如果一人公司应税所得额在10万元以上,那么其所得税税负率为33%+(1-33%)×20%=46.4%。而个人独资企业适用5%~35%的五级超额累进税率征收个人所得税,3万元以下的税率为20%;5万元以上税率仅为35%,并且减除速算扣除数后其税负要低于上述税率。所以个人独资企业所得税税负要轻于一人公司税负。 新的企业所得税法实施后,新税法取消了原对内资企业计税工资的限制,对一人公司投资者的工资可以在税前据实扣除,而根据税定,个人独资企业投资者的工资不可以税前扣除,只可以扣除按工资、薪金征税规定计算扣除相应的费用。而根据《部 国家总局关于调整个体工商户个人独资企业和合伙企业个人所得税税前扣除标准有关问题的通知》财税[2008]65号文件规定其费用标准为每年2.4万元,所以,个人独资企业的所得税税负并不一定始终低于一人公司税负。 【案例解析】 某个人独资企业与某一人公司在个人独资企业未扣除投资者费用,一人公司未扣除投资者工资的情况下,年度利润相同为22.4万元,其个人独资企业应缴纳个人所得税(224000-24000)×35%-6750=63250(元),税负率为63250/224000×100%=28.24%。一人公司的投资者如果每月发放12000元工资,则其投资者个人年度工资薪金收入应缴纳个人所得税〔(12000-2000)×20%-375〕×12=19500(元),一人公司年度应缴纳企业所得税(224000-12×12000)×20%=16000(元),投资者个人分回股利收入应缴纳个人所得税(224000-12×12000-16000)×20%=12800(元)个人所得税与企业所得税合计为19500+16000+12800=48300(元),一人公司所得税税负为48300/224000×100%=21.56%,一人公司的税负比个人独资企业的税负低6.68个百分点。 从上面的例子可以看出,新企业所得税取消了计税工资限制后,由于企业利润情况的变化,个人独资企业的所得税税负并不一定始终低于一人公司税负,并且一人公司以有限责任公司的形式出现,只承担有限责任,风险相对较小;个人独资企业由于要承担无限责任,风险较大。因此,投资者要综合考虑所得税税负及各方面的因素,选择设立适合自身实际情况的企业组织形式,以实现投资效益的最大化。
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用友无法计算个人所得税无法计算个人所得税
知识库详细内容
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用友U8 客户往来总账与明细账对账不平用友U8 客户往来总账与明细账对账不平
问题原因:数据是由安易数据升级而来,经查GL_ACCVOUCH表中本科目部分数据的客户和供应商字段皆有数据引起。 解决方法:删除GL_ACCVOUCH表中的相关科目的供应商字段数据,问题解决。
解决方案:
问题原因:数据是由安易数据升级而来,经查GL_ACCVOUCH表中本科目部分数据的客户和供应商字段皆有数据引起。 解决方法:删除GL_ACCVOUCH表中的相关科目的供应商字段数据,问题解决。
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理性看待审计责任 理性看待审计责任
近期以来,各个媒体上由科龙案引起的有关审计行业的探讨正如火如荼地进行。虽然一些文章的见解很有独到之处,也非常专业,引发了业内的深思,但是,由于一部分极端意见的存在,造成公众对审计行业和审计内容有一些认识不清。
因此,让公众形成对审计行业应负责任的正确认识,进而形成客观公正有效的判断思路是很有必要的。
从安然事件开始,无论是在美国还是在中国,以及世界其他地区,各国各地区对审计行业的关注度都日益提高,审计行业同时也面临着越来越严峻的考验。上市公司丑闻公开后,公众对审计行业的不信任,进而引发了纷至沓来的投资者诉讼……这些已经成为包括“四大”国际会计师事务所在内的所有会计师事务所都不得不面对的问题。
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奇怪,我这儿就不是必录的,你设置了必录吗@畅捷服务赵东涛:是的,现在可以了,请问如何自动生成条码?@池州卓盛:自动生成调休要是有条形码方案之后才可以,在条码方案中新增方案,然后在存货上选择方案,选好之后填制单据录入相关信息就会自动带出条形码。
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用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置
很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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