用友U8 工资管理,工资汇总提示人员编号不同,帐号有相同的人员不能汇总
2016-1-6 0:0:0 用友NC小编用友U8 工资管理,工资汇总提示人员编号不同,帐号有相同的人员不能汇总
用友U8 工资管理,工资汇总提示人员编号不同,帐号有相同的人员不能汇总 问题原因:数据问题 解决方法:由于工资人员比较多,在界面无法查询不到,只有在数据库中才能找,用数据分析器查询语句:select count(*),cpsn_num,caccount from wa_psn group by cpsn_num,caccount 查询出数据修改解决方案:
问题原因:数据问题 解决方法:由于工资人员比较多,在界面无法查询不到,只有在数据库中才能找,用数据分析器查询语句:select count(*),cpsn_num,caccount from wa_psn group by cpsn_num,caccount 查询出数据修改
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请问下,我们在超市买了日用品的发票,上面写“购物卡金额不作报销凭证”字样,那请问这类发票就不能入账是吗 请问下,我们在超市买了日用品的发票,上面写“购物卡金额不作报销凭证”字样,那请问这类发票就不能入账是吗[]
不能入账,都不做报销凭证了@安然若素:嗯。好的,谢谢!能把发票截一下图吗?什么样的发票会在上面写“购物卡金额不作报销凭证”这句话?说实话我又不太明白····@夿爾菢赱:麻烦帮忙看看。企业买的购物卡,当时已经开具过发票;用购物卡消费的时候,这个发票不能再次报销。@曾雪枫:哦,好的。谢谢老师!@zxf100509:[/可爱]看了老师的回答我也懂啦应该是吧
保留了T3的安装目录,我之前的数据还在吗?我已经重装好系统,同T3软件,同数据库,现在想要返自己的帐套 保留了T3的安装目录,我之前的数据还在吗?我已经重装好系统,同T3软件,同数据库,现在想要返自己的帐套[]
帐套源数据存在ADMIN目录里面,已经和数据库没有任何关联,解决方法有很多,1、建立帐套后,覆盖数据,在建立新的年度。2、恢复曾经的备份,后在覆盖源数据。3、直接在数据库里面附加数据库,system以及帐套库。可以参考楼上回复处理,也可以参考服务社区-学堂-学习文库中的文档:非正常备份账套恢复方法:
http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2
参考上面的文档进行恢复;如果当时建账没有改变路径 是在的检查下ufsmart目录在哪里吧!
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用友U8 名称超宽用友U8 名称超宽
问题原因:同解决方案 解决方法:先将档案输出成rep格式,用ufo打开再输出文件成excel解决。或者输出成txt文档,利用excel转换功能向导打开txt文档文件。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:先将档案输出成rep格式,用ufo打开再输出文件成excel解决。或者输出成txt文档,利用excel转换功能向导打开txt文档文件。
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用友U8 打上集团851A的最新补丁后,在人员附加信息中加上身份证号,在人员档案中录入身份证号(例如:110105197901169538),在个人所得税中选中身份证号,点击申报后,在形成的文件中身份证号显示成科学记数1.10105E+17。用友U8 打上集团851A的最新补丁后,在人员附加信息中加上身份证号,在人员档案中录入身份证号(例如:110105197901169538),在个人所得税中选中身份证号,点击申报后,在形成的文件中身份证号显示成科学记数1.10105E+17。
问题原因:同解决方案 解决方法:文件要用NOTEPAD打开来看,申报结果是文本文件格式,用EXCEL打开显示有问题,是EXCEL的问题。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:文件要用NOTEPAD打开来看,申报结果是文本文件格式,用EXCEL打开显示有问题,是EXCEL的问题。
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期初库存商品文件导入 _0期初库存商品文件导入
问题号: | 37979 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
软件模块: | 基本信息 |
问题名称: | 期初库存商品文件导入 |
问题现象: | 商贸宝批发零售版12.0的软件里的期初库存商品支持文件导入吗? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 导入期初库存 |
解决方案: | <P>商贸宝批发零售版12.0的软件里的期初库存商品是支持文件导入的。在“期初库存商品”的界面点击“高级操作”–“导入”即可导入期初库存。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
配套建设廉租房如何纳税 _0配套建设廉租房如何纳税 案例 2010年5月,A房地产开发公司参与L市国有土地使用权竞拍,取得一宗住宅用地的土地使用权,该宗地的容积率为4,面积为150000平方米,拍卖成交价为9亿元,当月按合同约定办理了土地交接手续。该宗地土地使用权出让公告及拍卖成交后签订的《国有土地使用权出让合同》均明确,A公司取得该宗地的土地使用权,除支付拍卖确认的土地价款外,还须在开发的住宅项目内按开发住宅总建筑面积的15%配套建设一批单套面积不超过50平方米的房屋,并于建成后无偿移交政府部门,用于补充该市廉租房房源。 2014年3月,该住宅项目竣工备案,开发的住宅总建筑面积为600000平方米。A公司当月将其配套建设的廉租房1900套(总建筑面积90000平方米)移交政府部门。廉租房包含地价的建造成本为3570元/平方米。L市所在省确定的“销售不动产”成本利润率为20%。 处理 该项经济业务的实质是A公司以其建造的开发产品(廉租房)抵偿其取得该宗地土地使用权所应支付的土地价款的一部分。即A公司取得该宗土地的使用权应支付的价款,一部分是以现金(拍卖成交价款)方式支付,一部分是以开发产品(无偿移交廉租房)抵偿。 ●契税 《部 国家总局关于国有土地使用权出让等有关契税问题的通知》(财税〔2004〕134号)规定,出让国有土地使用权的,其契税计税价格为承受人为取得该土地使用权而支付的全部经济利益。以竞价方式出让的,其契税计税价格一般应确定为竞价的成交价格。 本案中,A公司通过竞价方式取得国有土地使用权,其支付的全部经济利益不仅包括以现金支付的9亿元,还包括在拍卖时并未确定具体金额的廉租房建造支出。该两项支出都是该宗地竞价成交价格的组成部分,共同构成契税的计税价格。 鉴于廉租房建造支出在A公司取得该宗土地时尚无法确定具体金额,因此,该项契税应分步申报缴纳。首先,根据契税暂行条例及其实施细则规定,A公司应于签订《国有土地使用权出让合同》之日起10日内,申报拍卖时已经确定支付的9亿元地价款对应的契税2700万元(900000000×3%)。其次,A公司应于该项目竣工结算廉租房建造支出具体金额确定之日起10日内,申报廉租房建设支出3.213亿元(3570×90000)对应的契税963.9万元(321300000×3%)。 ● 营业税暂行条例第五条规定,A公司将其建造的开发产品(廉租房)无偿移交(赠送)给政府部门,应视同发生应税行为申报缴纳“销售不动产”营业税。计税依据按照营业税暂行条例实施细则第二十条规定的顺序确定: 1.按人最近时期发生同类应税行为的平均价格核定; 2.按其他纳税人最近时期发生同类应税行为的平均价格核定; 3.按下列公式核定:营业额=营业成本或者工程成本×(1+成本利润率)÷(1-营业税税率)。 本案中,A公司该住宅项目中没有建造与廉租房相同类型的开发产品,也没有其他纳税人开发类似廉租房的平均销售价格作参考,应按组成计税价格确定无偿移交廉租房营业税的计税依据。A公司无偿移交廉租房应申报缴纳营业税20292631.58元〔3570×90000×(1+20%)÷(1-5%)×5%〕。 ●土地 《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》(国税发〔2006〕187号)规定,房地产开发企业将开发产品用于抵偿债务,发生所有权转移时应视同销售房地产,其收入按下列方法和顺序确认: 1.按本企业在同一地区、同一年度销售的同类房地产的平均价格确定; 2.由主管税务机关参照当地当年、同类房地产的市场价格或评估价值确定。 本案中,A公司应在视同销售确认转让房地产收入的同时,按相同金额确认“取得土地使用权所支付的价款”,并依法扣除。该住宅项目中没有建造与廉租房相同类型的开发产品,廉租房评估价值为3.5亿元。A公司清算该项目土地增值税时,应确认转让房地产收入3.5亿元,同时增加“取得土地使用权所支付的价款”金额3.5亿元。 需要注意的是,《土地增值税清算管理规程》第二十一条规定,在土地增值税清算中,计算扣除项目金额时,纳税人实际发生的支出应当取得但未取得合法凭据的不得扣除。因此,A公司在向政府部门移交廉租房时,须取得政府部门出具的土地出让金或相关抵偿地价款支付凭据,方能将以廉租房抵偿的“取得土地使用权所支付的价款”确认并扣除。 ● 《国家税务总局关于印发〈房地产开发经营业务企业所得税处理办法〉的通知》(国税发〔2009〕31号)第七条规定,企业将开发产品用于抵偿债务应视同销售,于开发产品所有权或使用权转移,或于实际取得利益权利时确认收入(或利润)的实现。确认收入(或利润)的方法和顺序为: 1.按本企业近期或本年度最近月份同类开发产品市场销售价格确定; 2.由主管税务机关参照当地同类开发产品市场公允价值确定; 3.按开发产品的成本利润率确定。开发产品的成本利润率不得低于15%,具体比例由主管税务机关确定。 本案中,A公司应在视同销售确认转让房地产收入的同时,按相同金额确认土地成本,并依法扣除。该住宅项目中没有建造与廉租房相同类型的开发产品,也没有其他纳税人开发类似廉租房的市场公允价值作参考,因此应按组成计税价格确定无偿移交廉租房企业所得税视同销售收入。A公司应确认转让房地产收入405852631.58元〔3570×90000×(1+20%)÷(1-5%)〕,并按相同金额增加土地成本。与土地增值税相同的是,该部分土地成本须取得政府部门出具的土地出让金或相关抵偿地价款支付凭据,方能确认并扣除。 ●城镇土地使用税 本案中,A公司建造并无偿移交的廉租房单套面积未超过50㎡,符合《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》(国发〔2007〕24号)及《廉租住房保障办法》(建设部等9部委令第162号)的规定,可享受《财政部、国家税务总局关于廉租住房经济适用住房和住房租赁有收政策的通知》(财税〔2008〕24号)规定的“可按廉租住房建筑面积占总建筑面积的比例免征开发商应缴纳的城镇土地使用税”的待遇。 ●印花税 本案中,A公司建造并无偿移交的廉租房单套面积未超过50㎡,可享受财税〔2008〕24号文件规定的“可按廉租住房建筑面积占总建筑面积的比例免征开发商应缴纳的印花税”的免税待遇。
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提示的是没有设置查询条件,先在模版设计中,点击数据-设置查询条件,再生成报表
费用折扣摊销 费用折扣摊销
问题号: | 14611 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 费用折扣摊销 |
适用产品: | U860SP–供应链–采购管理 |
问题名称: | 费用折扣摊销 |
问题现象: | 费用发票1000元,我在”费用折扣摊销”中结算摊销到某一个品种中后,在存货模块里看不到此品种的库存金额增加?请问结算后的金额,我在哪里能看到. |
问题原因: | 如果费用是单独结算的,则需要在存货中进行“结算成本处理”,生成相应的调整单,调整分摊的产品的结存金额。 |
解决方案: | 如果费用是单独结算的,则需要在存货中进行“结算成本处理”,生成相应的调整单,调整分摊的产品的结存金额。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
短信余额 短信余额
问题号: | 31922 |
---|---|
适用产品: | 云产品系列 |
软件版本: | 畅捷短信-发 |
软件模块: | 畅捷短信-发 |
问题名称: | 短信余额 |
问题现象: | 短信发送失败,提示我余额不足 |
问题原因: | 我想知道我的短信账户余额,在哪查询? |
关键字: | 短信余额查询 |
解决方案: | 请登录http://cop.chanjet.com,进入短信发平台,可以在右上角查询账户剩余的短信余额。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8+ 如何解决企业各类并行合同项目繁多,监管困难的问题 用友U8+ 如何解决企业各类并行合同项目繁多,监管困难的问题
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余额表及辅助帐余额表时希望把所有科目(或辅助项)输出余额表及辅助帐余额表时希望把所有科目(或辅助项)输出
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1、《企业设立登记申请书》《企业设立登记申请表》、《者名录》、《企业负责人登记表》、《企业经营场所证明》等表格;
2、《名称预先核准申请书》及《企业名称预先核准通知书》;
3、《指定(委托)书》;
4、总公司拨款证明;
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金税盘的购买费和服务费一共820是不是可以抵扣增值税-怎么做分录 金税盘的购买费和服务费一共820是不是可以抵扣增值税怎么做分录[]
可以抵扣财会[2012]13号 四、增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税额的会计处理
(一)增值税一般纳税人的会计处理
按税法有关规定,增值税一般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,应在“应交税费——应交增值税”科目下增设“减免税款”专栏,用于记录该企业按规定抵减的增值税应纳税额。
企业购入增值税税控系统专用设备,按实际支付或应付的金额,借记“固定资产”科目,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“递延收益”科目。按期计提折旧,借记“管理费用”等科目,贷记“累计折旧”科目;同时,借记“递延收益”科目,贷记“管理费用”等科目。
企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
(二)小规模纳税人的会计处理
按税法有关规定,小规模纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,按规定抵减的增值税应纳税额应直接冲减“应交税费——应交增值税”科目。
企业购入增值税税控系统专用设备,按实际支付或应付的金额,借记“固定资产”科目,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“递延收益”科目。按期计提折旧,借记“管理费用”等科目,贷记“累计折旧”科目;同时,借记“递延收益”科目,贷记“管理费用”等科目。
你好,我想问下,这个出纳通是那个版本的? 你好,我想问下,这个出纳通是那个版本的?
您好,加密狗号提供下加密狗查询出来的信息是2007年10月,用友通标准版通的出纳通貌似不是这个界面哦。哪我在问下,我看备份出来的数据格式都是.hba格式,能恢复到G6e里面吗?@远鹏张维:如果查出来是用友通标准版,就不应该装出纳通传统备份出来的数据格式都是.hba格式,能恢复到G6e里面吗?@远鹏张维:账套备份是.bak或者点.ba_,没有.hba这种格式就是上面那个截图版本的出纳通备份出来的格式哦,我也没见过这种格式,所以想问下出纳通备份出来的也没有这种后缀,一般是.mdf和ldf以及.un6好吧,因为客户电脑不能上网,而且在外地,客户自己备份出来的文件是那个格式,那要是你说的那几种格式都可以恢复到g6e里面吗?直接恢复,还是需要做升级@远鹏张维:不能T3的备份不能直接恢复到G6e,需要先使用T3升级T6工具升级到T6 6.1,再使用T6升级G6e的工具升级到G6e,升级后的数据就可以恢复到g6e里面,恢复后到g6e里面登陆系统管理再点升级SQL数据,升级后就可以用了。总账我是按照你的这个办法已经升级上去了,等于说是出纳通也得用这样的方式升级@远鹏张维:出纳通不是这么升级,出纳的数据恢复进去后在出纳里面点升级就行好的,我试试@远鹏张维:[/OK]我还想问下t+12.0插入分录的功能在哪?@远鹏张维:在填制凭证界面 保存的旁边有一个小三角点开后点插入保存
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首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
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