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用友U8 做了一笔外币采购业务,后用人民币付款,请问在用友中该如何对此业务进行核销?

2016-1-2 0:0:0 用友NC小编

用友U8 做了一笔外币采购业务,后用人民币付款,请问在用友中该如何对此业务进行核销?

用友U8 做了一笔外币采购业务,后用人民币付款,请问在用友中该如何对此业务进行核销? 问题原因:用户对此业务的操作不清楚。 解决方法:在应付款管理中录入好人民币的付款单后,在此界面中直接点击《审核》进行单据的审核,成功后再点击《核销》按钮边上的三角形,显示下拉菜单后选择《异币种》进行异币种间的核销工作。如果应付账款科目是分币种的,则要在应付款管理的《设置》/《选项》中的《凭证》页签中选中《核销是否生成凭证》选项,以便异币种核销后生成凭证。
解决方案:
问题原因:用户对此业务的操作不清楚。 解决方法:在应付款管理中录入好人民币的付款单后,在此界面中直接点击《审核》进行单据的审核,成功后再点击《核销》按钮边上的三角形,显示下拉菜单后选择《异币种》进行异币种间的核销工作。如果应付账款科目是分币种的,则要在应付款管理的《设置》/《选项》中的《凭证》页签中选中《核销是否生成凭证》选项,以便异币种核销后生成凭证。

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采购管理中的采购订单中的单价能否设置不录入,或者默认为0

采购管理中的采购订单中的单价能否设置不录入,或者默认为0 采购管理中的采购订单中的单价能否设置不录入,或者默认为0[]

可以到基础设置—进价带出策略中,设置带出策略,这样会自动带出就不需要录入了。
@服务社区刘小艳:额,如果A存货今天做采购订单带出一个价格,第二天价格本调整,后续由这张采购订单生成的或参照这张订单生成的单子价格会取老的还是新的?
@王先生1464335014:生成的单据由上游单据决定的。
@服务社区刘小艳:那现在我想采购订单没有单价,然后后续的入库单和进货单想要取最后维护的这个单价,我应该怎么实现?
@王先生1464335014:那就在订单上重新选一下存货
@服务社区刘小艳:采购订单不录单价。
@服务社区刘小艳:那好,明白了我试试,谢谢
@王先生1464335014:[/OK][/可爱]
@服务社区刘小艳:[/流汗],采购订单分单保存的时候带不出价格~~
@王先生1464335014:进价带出策略里您设置的是什么价格?
@服务社区刘小艳:设置的协议价格,收工增加的时候可以带出来,因为分单保存没有供应商所以取不出价格,取不出价格订单又不让保存
@服务社区刘小艳:直接就保存成草稿了
@王先生1464335014:哦,那是因为没有设置供应商,您可以到存货档案上去设置默认的供应商,带出供应商了就可以带出的。
@服务社区刘小艳:设置过默认供应商了,手工做采购订单的时候是可以带出价格的,就发现做分单保存时因为供应商不统一,所以表头不能录入供应商,不知道我说明白了没?
@王先生1464335014:好的,这边查看下是否有这种情况。
是这样的,因为您要分担保存,那就是供应商不是同一家,也就是表头上没有录入供应商,而您设置的又是供应商协议价,所以就不能带出单价了。
@服务社区刘小艳:那怎样解决呢?
回复 王先生1464335014:录入供应商。

调整T形账户法的编制程序

调整T形账户法的编制程序 调整T形账户法的编制程序

 【导读】第一步 将资产负债表每个项目增设差额一行,将期初数的差额计入资产负债表相应栏次。对其差额进行复核,即:资产差额=负债差额+所有者权益差额。

  第二步 开设各栏次项目的T形账户。如:“经营活动现金流量–销售商品收到的现金”;“ 经营活动现金流量–支付其他与经营有关的现金”。

  第三步 从利润表出发,将利润表的各栏次过入相应T型账户的各方。如:主营业务收入全额过入“经营活动现金流量–销售商品收到的现金”;营业成本全额过入“经营活动现金流量–购买商品支付的现金”;营业费用全额过入“经营活动现金流量–支付其他与经营有关的现金”;所得税全额过入“经营活动现金流量–支付所得税”。

问题解答

解决方案

  • 用友NC软件凭证打印设置方法

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    很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。

    那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?

    首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。

    其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。


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    1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。

    2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。



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