用友U8 查询12月固定资产统计表,部门为36的累计折旧大于原值,净值为负数。经检查是10853号卡片有问题。
2016-1-9 0:0:0 用友NC小编用友U8 查询12月固定资产统计表,部门为36的累计折旧大于原值,净值为负数。经检查是10853号卡片有问题。
用友U8 查询12月固定资产统计表,部门为36的累计折旧大于原值,净值为负数。经检查是10853号卡片有问题。 问题原因:问题分析: 在客户的帐套中,用户对10853卡片做了净残值的调整——由78调为0。 并做了累计折旧调整——231.66调为2600 并且做了折旧方法的调整——平均年限法一调为科研设备2。 更为奇怪的是,在没有做折旧的情况下,客户还作了资产减少处理。 在数据库中,发现了12月折旧生成的数据,据此判断,很可能是用户更改了accinformation中的键值,使得系统判断为未折旧。 再次折旧后,原值减少,并且当月折旧中生成的12月折旧2290.34被计入,即2600+2290.34=4890.34,于是造成固定资产帐表的错误。 解决思路: 现需要将客户的10853卡片的累计折旧变动单删除,从新修改累计折旧变动单。 然后重新计提折旧,最后做10853卡片的资产减少。 由于客户已作了资产减少,所以无法直接删除变动单,需要先删除资产减少的数据。 解决方法:1、在2004年度帐套内执行下面两句操作—— delete from fa_cards where scardnum='10853' and scardid='33209' delete from fa_cards_detail where scardnum='10853' and scardid='33209' 2、执行之后进入固定资产模块的变动单管理模块,删除10853卡片的累计折旧变动单。 3、删除变动单后,在新增一张变动单,将231.66的累计折旧调整为231.66+78=309.66。 4、执行计提本月折旧操作。 5、进入资产减少模块,对10853卡片做盘亏处理。 总之,固定资产中,一定要先做变动,再做计提,最后做资产增减。 且当月调整了净残值率后,当月的折旧操作中,净残值率还要按月初净残值率计算,所以在处理此用户想要达到的目的时,就要将不会在计提中折旧的78元通过累计折旧调整来折掉。 注意,在操作用户数据时一定要做好备份工作。解决方案:
问题原因:问题分析: 在客户的帐套中,用户对10853卡片做了净残值的调整——由78调为0。 并做了累计折旧调整——231.66调为2600 并且做了折旧方法的调整——平均年限法一调为科研设备2。 更为奇怪的是,在没有做折旧的情况下,客户还作了资产减少处理。 在数据库中,发现了12月折旧生成的数据,据此判断,很可能是用户更改了accinformation中的键值,使得系统判断为未折旧。 再次折旧后,原值减少,并且当月折旧中生成的12月折旧2290.34被计入,即2600+2290.34=4890.34,于是造成固定资产帐表的错误。 解决思路: 现需要将客户的10853卡片的累计折旧变动单删除,从新修改累计折旧变动单。 然后重新计提折旧,最后做10853卡片的资产减少。 由于客户已作了资产减少,所以无法直接删除变动单,需要先删除资产减少的数据。 解决方法:1、在2004年度帐套内执行下面两句操作—— delete from fa_cards where scardnum='10853' and scardid='33209' delete from fa_cards_detail where scardnum='10853' and scardid='33209' 2、执行之后进入固定资产模块的变动单管理模块,删除10853卡片的累计折旧变动单。 3、删除变动单后,在新增一张变动单,将231.66的累计折旧调整为231.66+78=309.66。 4、执行计提本月折旧操作。 5、进入资产减少模块,对10853卡片做盘亏处理。 总之,固定资产中,一定要先做变动,再做计提,最后做资产增减。 且当月调整了净残值率后,当月的折旧操作中,净残值率还要按月初净残值率计算,所以在处理此用户想要达到的目的时,就要将不会在计提中折旧的78元通过累计折旧调整来折掉。 注意,在操作用户数据时一定要做好备份工作。
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你好,请问二级科目怎么删除 你好,请问二级科目怎么删除[]
在会计科目界面删除即可@qq37724861:但是以前一级科目的内容已经自动转到二级科目里了,所以无法删除科目用过不允许删除没有用过,是系统自动转的科目上有余额的话不能删除的一级科目有余额,添加二级科目后,就会自动把余额转到增加的第一个二级科目上@15101600708:系统为啥给你自动转?因为你在一级科目用过的情况下又增加了二级科目。那是自动转的,我新增加了其他应收款-法人,结果以前的其他应收款里的余额都自动转到其他应收款-法人里了那怎么办呢我把自动结转的都改过来了,结果年初还有余额@15101600708:新建个科目,然后把所有这个科目的凭证、期初都先弄到这个科目上
然后删除这个科目 然后再去把凭证等 调回来。请您帮我说具体一点好吗,我新建什么科目怎么操作把这个科目弄到新建的科目上啊,拜托了找到这个科目的凭证、期初余额都删除掉,再删除这个科目,再重新补录一级科目的凭证和期初余额那以前的账会受影响吗我还想问一下,因为改这个科目我重新反结账到一月,结果因为现在的月份有凭证无法结账,怎么办呢@15101600708:是客户?可以找服务商后台处理。删除科目三大条件:必须为末级科目,没有余额,未使用过。缺一不可。提醒损益类科目要在定义里先取消定义。@15101600708:只要凭证都记账了,其他各个模块都先结账,总账就可以结账的