用友U8其他采购结算时报‘id=18820被锁定…..‘
U8其他采购结算时报‘id=18820被锁定…..‘
U8其他-采购结算时报‘id=18820被锁定…..‘
自动编号: | 1369 | 产品版本: | U8其他 | 产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 8.21 | 关 键 字: | 采购结算 | 问题名称: | 采购结算时报‘id=18820被锁定…..‘ | 问题现象: | 采购结算时报‘id=18820被锁定…..‘,采购做手工结算时反复选入库单时有此提示。 | 原因分析: | 由于用户选入库单时按供应商排序且每次选择一部分并反复选择所致。 | 解决方案: | 选择入库单时不要做任何排序,直接选择也可以多次反复选择。
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存货明细账有个商品A,结存数量0.01,金额-5.3元,实际应该没有A商品的存货,应该怎么调整调平? 存货明细账有个商品A,结存数量0.01,金额-5.3元,实际应该没有A商品的存货,应该怎么调整调平?[]
做一张其他出库单数量0.01 金额0.01 这样调整后数量是0 金额是-5.31,再做一张入库调整单金额是5.31 这样金额也是0了@服务社区赖海芳:有没有再简单点的方法?@服务社区赖海芳:存货商品结存金额负数一般是怎么出来的?@明镜:这个方法就是最简单的方法。 当入库的金额小于出库的金额就是负结存。@服务社区赖海芳:客户都是材料领用出库,金额是通过记账让软件反写。这样也出现这种情况,有没有重新计价这种功能可以避免这种情况?@明镜:T6没有重新计价
T3标准版出纳通,增加日记账1到5的编号都会报错,第6开始可以保存,错误如图示 T3标准版出纳通,增加日记账1到5的编号都会报错,第6开始可以保存,错误如图示
这个问题需要看下账套数据看中是否已经存在这个编号的数据。如果您对数据库熟悉,进入数据库中,找到这个出纳账套数据库,打开表cn_acctbook查询。如果您是客户,请不要自行操作数据库,容易导致数据错误,请联系您的服务商,在支持网提交问题和出纳账套,根据数据进一步分析处理。@畅捷服务苏娜_:好了 刚才查出来了 把那五个记录删除掉 可以了 谢谢!不客气
用友U8 客户在查看应收系统账表查询,业务明细帐时,汇总条件中选凭证号、客户、存货、业务单据号,显示的某客户明细帐没有按日期排序(只要在明细帐中有存货显示,无论在汇总条件中如何选择汇总条件都没有按日期排序)。用友U8 客户在查看应收系统账表查询,业务明细帐时,汇总条件中选凭证号、客户、存货、业务单据号,显示的某客户明细帐没有按日期排序(只要在明细帐中有存货显示,无论在汇总条件中如何选择汇总条件都没有按日期排序)。
问题原因:同解决方案 解决方法:如按存货分组其日期的排序是按存货分组后的发生日期及余额情况进行排序的。可在查看业务明细帐时在表头处点鼠标右键‘恢复隐含列’将‘存货’设置为显示即可在业务明细帐中即可按时间顺序排列同时又可显示存货。 解决方案: 问题原因:同解决方案 解决方法:如按存货分组其日期的排序是按存货分组后的发生日期及余额情况进行排序的。可在查看业务明细帐时在表头处点鼠标右键‘恢复隐含列’将‘存货’设置为显示即可在业务明细帐中即可按时间顺序排列同时又可显示存货。
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用友U8 固定资产结转后期初累计折旧数与去年期末数不符用友U8 固定资产结转后期初累计折旧数与去年期末数不符
问题原因:程序问题解决方法:修改fa_Total中的dblYearDeprTotal年初累计折旧,dblMonthDeprTotal月初累计折旧,由于客户一月已计提,因此还要修改dblDeprTotal月末累计折旧。修改方法是按部门、资产类别来进行修改 解决方案: 问题原因:程序问题解决方法:修改fa_Total中的dblYearDeprTotal年初累计折旧,dblMonthDeprTotal月初累计折旧,由于客户一月已计提,因此还要修改dblDeprTotal月末累计折旧。修改方法是按部门、资产类别来进行修改
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期间损益结转只结转部分科目 期间损益结转只结转部分科目
通知识库问题号: | 36461 |
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适用产品: | T3系列 |
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软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
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软件模块: | 总账 |
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问题名称: | 期间损益结转只结转部分科目 |
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问题现象: | 做期间损益结转后,有部分损益类科目没有结转到本年利润科目中。 |
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问题原因: | 见问题答案。 |
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关键字: | 期间损益结转 |
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解决方案: | <P>可能有新增加了损益类科目,需要重新定义本年利润科目。</P> <P>1、打开“总账”-“期末”-“转账定义”-“期间损益”。</P> <P>2、选择新增加的损益科目,在对应的利润科目编码选择“本年利润”科目后,点“确定”。</P> <P>3、在“月末转账”中重新做期间损益结转。</P> |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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期初明细数据翻倍 期初明细数据翻倍
通知识库问题号: | 22410 |
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适用产品: | 商贸通 |
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软件版本: | 用友T1-商贸宝批发零售版财务增 |
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软件模块: | 系统管理 |
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问题名称: | 期初明细数据翻倍 |
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问题现象: | T1商贸宝财务增强包。期初明细数据翻倍 |
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问题原因: | - |
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关键字: | |
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解决方案: | 先升级至最新的V11.1.1.2版本(一定要运行脚本工具),然后在查询执行器 执行如下语句: |
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分别核算产品可降低兼营行为税率 分别核算产品可降低兼营行为税率
兼营行为是指企业除主营业务外,还从事其他各项业务,一种是同一种税税率不同。如同是的应税项目,既包括适用17%税率的货物,同时又兼营13%低税率的货物;另一种是不同税种税率不同,如人在其从事应税货物或应税劳务的同时,还从事属于征收的各项劳务。 具体分析: 税种相同、税率不同。例如供销系统企业,一般既经营税率为17%的生活资料,又经营税率为13%的农业用生产资料等。
你好,我想问一下是不是比如我出完每个季度的报表之后就可以结账,结账之后是不是就不能再增加修改该季度的凭证? 你好,我想问一下是不是比如我出完每个季度的报表之后就可以结账,结账之后是不是就不能再增加修改该季度的凭证?[]
是的,结账之后是不是就不能再增加修改结账月份的的凭证了@畅捷服务邓尉:谢谢。@畅捷服务邓尉:那如果真的需要修改的话可不可以反结账?@liArE:可以反结账@畅捷服务邓尉:T+报表需要结账吗?
用友系统数据库恢复技巧系统数据库恢复技巧
问题版本: | 812-U6普及版3.1 plus1 | 问题模块: | 112-MSSQL2000 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | 999-UU通注册用户 | 关 键 字: | 数据恢复 | 适用产品: | uf85x | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 系统数据库恢复技巧 | 问题现象: | 客户帐套信息丢失,只有演示帐套了 | 原因分析: | 客户重装了软件打开系统管理后按了覆盖系统数据库。 | 解决方案: | 1、通常可以恢复备份,但需补输数据 2、或是没有备份的情况下可以新建空的帐套再用已有的年度数据库覆盖新的帐套,但客户的帐套及年度帐很多的时候很费时间,还要备份数据,还存在出错的可能。 3、最好的方法是利用SQL的自动备份功能来恢复系统数据库,前提是SQL在覆盖系统数据库前成功备份了系统数据库,或是以前作过系统数据库的备份。 方法是打开企业管理器,鼠标右击后选择恢复数据功能,恢复目标选ufsystem,然后选择备份的系统数据库,通常会是ufsystem.bak或是ufsystem.000,恢复成功后就 |
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房地产开发企业固定资产的计价 房地产开发企业固定资产的计价
房地产开发企业的固定资产,应按规定的标准计价,以便正确地计提固定资产折旧和反映企业的技术装备水平,固定资产的计价标准有:原值、重置完全价值、净值和可变现价值。 固定资产的原值,也叫原始价值或原价,是指企业为取得某项固定资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出: 1.购入固定资产的原值,按照买价加上支付的运输费、保险费、包装费、安装调试费和交纳的有关税金计算;
企业授予员工股份如何记账 企业授予员工股份如何记账
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,应当以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。 【例】2009年4月1日,甲公司向其1000名职工每名授予100股,当日股份公允价值为6元/股。股权授予日职工即可行权。
用友U8 数据升级时报错,数据库名- UFDATA_001_2000,项目管理预置数据, DPRD_PM用友U8 数据升级时报错,数据库名: UFDATA_001_2000,项目管理预置数据, DPRD_PM
问题原因:数据库里有错误纪录 解决方法:在单据格式定义表(Vouchers)里缺少两条纪录跟演示帐套对比添加就可以了。 解决方案: 问题原因:数据库里有错误纪录 解决方法:在单据格式定义表(Vouchers)里缺少两条纪录跟演示帐套对比添加就可以了。
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我们公司刷pos机,银联有好处吗 我们公司刷pos机,银联有好处吗''
企业存货暂估入账几种情形的财税处理 企业存货暂估入账几种情形的财税处理
企业在生产经营过程中,经常会发生购入存货已入库但发票不能及时到达的情形,上一般将此类存货暂估入账。由于不同企业的经营方式各具特色,其对暂估入账的会计处理大相径庭。此外,暂估存货对汇算清缴的影响也是税企双方关注的焦点。本文区分几种情况,对存货暂估入账的财税处理进行说明。 期末货已到,发票未到 1.期末仓库部门收到存货,但发票未达,仓库部门按对方送货单据或合同价格填制一式几联暂估入库单,财务部门以此为附件进行会计处理:借记“原材料等”,贷记“应付账款——暂估应付账款”。
年度结转后,能否修改暂估方式?年度结转后,能否修改暂估方式?
如果上年度有未处理完的暂估业务,新年度中无法修改暂估方式。如果上年度没有暂估业务,新年度中可以修改暂估方式。
用友天龙瑞德010-59798025
怎么补充计提2015年度企业所得税 怎么补充计提2015年度企业所得税[]
计提: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 结转: 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 缴纳: 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税
老师请问下t3产品采购制单保存报无效过程调用或参数 老师请问下t3产品采购制单保存报无效过程调用或参数[]
是添加单据保存提示这个吗?对先尝试演示账套是否正常使用,如果能正常使用,那么初步判断一般是单据的格式有问题,请在服务社区-更多工具下载中下载工具进行修复:工具名称是:业务单据设计格式还原工具和业务单据表体项目显示错乱修复工具,先用还原工具再用错乱修复工具,参照演示账套还原和修复单据格式。 地址为:http://service.chanjet.com/main/supportgongju;使用工具前请备份账套;@畅捷服务苏娜_:下载不来来登录时候显示服务器异常我这可以下载,您留个邮箱,我发给您吧@畅捷服务苏娜_:[email protected]急等谢谢已发送,请查收@畅捷服务苏娜_:收到那个帐套号写什么为什么是三位数T3的账套号就是三位数的。录入服务器IP或机器名和sa口令,单机使用的话也可以录入127.0.0.1这两个工具是T3的专用的,T+报错的话先更新下T+的补丁看下,要是不能解决,请在T+的板块中问下吧。@畅捷服务苏娜_:不好意思我搞混了能否把ie补丁网址发我邮箱我这里有个IE8 的KB2416400补丁下载,您看下是不是这个。 KB2416400-IE8补丁下载地址: (1)XP系统:http://www.microsoft.com/zh-cn ... 10152 (2)2003系统:http://www.microsoft.com/zh-cn ... 25009 (3)WIN7 32位系统:http://www.microsoft.com/zh-cn ... D9367 (4)WIN7 64位系统:http://www.microsoft.com/zh-cn ... D4367 (5)2008 R2 X64系统:http://www.microsoft.com/zh-cn ... 19249 (6)2003 X64 系统:http://www.microsoft.com/zh-cn ... D8885
不忘初心!!!!!! 不忘初心!!!!!!
[/抠鼻] 大神好哎,开始了,只不过一个月开始一次正在慢慢变成自己想要的样子。[/龇牙]@银角大王:[/握手][/西瓜]@服务社区李珊:你想要的样子是咋样的[/坏笑]@AIWEN2UV:[/偷笑]变得越来越帅,工资越来越高[/龇牙]@服务社区刘明新:小新,你就是我男神![/憨笑]加油!@s石金铎:[/抱拳]@qq392629945:[/发呆]真的么[/龇牙]@服务社区刘明新:哈哈哈![/糗大了][/咖啡]@落尘的音符:[/可爱]
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用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置 很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。 那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢? 首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。 其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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运输公司,购入20个车用防滑链共680元,其中给一台车2个另一个车2个,其他16个放在单位备用,这个帐怎么做呢?? 运输公司,购入20个车用防滑链共680元,其中给一台车2个另一个车2个,其他16个放在单位备用,这个帐怎么做呢??[]
如果你有仓库的话,领用的四个可以入成本费用,其他作为库存备用;如果没有仓库的话,购买的全部入成本费用,另外做好领用备查簿
产品资讯
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如何录入期初余额 1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。 2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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