用友U8其他u821购销存用户处有大量均有库存的存货无法出库,提示-现存量不够-。
U8其他u821购销存用户处有大量均有库存的存货无法出库,提示"现存量不够"。
U8其他-u821购销存用户处有大量均有库存的存货无法出库,提示"现存量不够"。
自动编号: | 7369 | 产品版本: | U8其他 | 产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | u821 | 关 键 字: | U816日常操作 | 问题名称: | u821购销存用户处有大量均有库存的存货无法出库,提示"现存量不够"。 | 问题现象: | u821购销存,用户处有大量存货无法出库,提示"现存量不够",但查询存货中的收发存汇总表均有库存,而在库存软件的收发存汇总表中却无库存,今年所有新增的存货均有此问题,大概2000多个,望能查出原因和有否快捷的方法能改正,因存货太多,无法一条条改去改。 | 原因分析: | 由于在ufsystem库中的ua_account_sub表中缺少相关库存、存货的启用记录 | 解决方案: | 由于在ufsystem库中的ua_account_sub表中缺少相关库存、存货的启用记录,将其补录然后整理现存量即可。
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#行业问题#工程施工单位,公司注册之前的旧机械设备在公司注册后作价作为融资租赁首付款抵给某设备公司,请问该旧机械如何作账? #行业问题#工程施工单位,公司注册之前的旧机械设备在公司注册后作价作为融资租赁首付款抵给某设备公司,请问该旧机械如何作账?[]
静观学习。“公司注册之前的旧机械设备”,公司注册后属于公司的固定资产么? 固定资产当作首付款“抵给”设备公司,是想融资租赁入其他设备吧?如果是当作首付款给其他公司了,首先需要做旧固定资产的清理处理,然后再做融资租赁账务处理,具体账务处理可以学习这个视频的讲解:http://kuaiji.youku.com/hall/% ... 3D%3D
健康体检行业的,有吗?医院给开的体检费怎么做帐? 健康体检行业的,有吗?医院给开的体检费怎么做帐?[]
借,福利费 贷,现金借:管理费用一xx员工、、、贷:应付职工薪酬一体检费、、、、借:应付职工薪酬一体检费、、、、贷:库存现金“医院给开的体检费怎么做帐?”站在体检行业的角度看,这个应当确认收入。@赵树峰:是我们单位跟医院合作,医院给我们开的票,检查费,金额还挺大,是不是应该做费用成本?@佳翌:不好意思。可能我没表达清楚,是对方单位(医院)给我单位开的票,开票内容是检查费,我该怎么做?不是我们单位人去体检,然后来报销
用友U8 凭证里正常,查该科目明细帐时该凭证无借贷方金额用友U8 凭证里正常,查该科目明细帐时该凭证无借贷方金额
问题原因:摘要后面有很多空格 解决方法:去掉空格 解决方案: 问题原因:摘要后面有很多空格 解决方法:去掉空格
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用友U8 在多个站点同时保存限额领料单时,如果一个人先保存,另一个人后保存,就会出现:在matchvouch表中的cvouchcode月matchvouchs表中cvouchcode在对应的id相同的情况下的不一致,使后保存的单据的主表的单据号加一,而子表的单据号并没有加一,造成:限额领料汇总表的在按单据号和仓库查询时的数据有错误用友U8 在多个站点同时保存限额领料单时,如果一个人先保存,另一个人后保存,就会出现:在matchvouch表中的cvouchcode月matchvouchs表中cvouchcode在对应的id相同的情况下的不一致,使后保存的单据的主表的单据号加一,而子表的单据号并没有加一,造成:限额领料汇总表的在按单据号和仓库查询时的数据有错误
问题原因:数据库问题 解决方法:851A\限额领料单单号同步.sql 已经填写错误的单据号的数据可用以下语句调整: update matchvouchs set cvouchcode=r.cvouchcode from matchvouch r inner join matchvouchs rs on r.id = rs.id 解决方案: 问题原因:数据库问题 解决方法:851A\限额领料单单号同步.sql 已经填写错误的单据号的数据可用以下语句调整: update matchvouchs set cvouchcode=r.cvouchcode from matchvouch r inner join matchvouchs rs on r.id = rs.id
品成本核算的一般程序是什么(十) 品成本核算的一般程序是什么(十)
产品成本核算的一般程序是什么? 产品成本核算应遵循的一般程序为: (1)对生产经营费用进行审核和控制,确定费用是否应该开支,开支的费用是否应计入产品成本。 (2)将本月计入产品成本的各种要素费用,在各种产品之间按照成本项目进行归集,计算出各种产品成本。 (3)对于既有完工产品又有在产品的产品,将月初在产品生产费用与本月生产费用之和,在完工产品和有末在产品之间进行分配和归集,计算出完工产品成本。
凭证打印时,如何指定哪些信息需要打印在摘要栏上? 凭证打印时,如何指定哪些信息需要打印在摘要栏上?
通知识库问题号: | 34799 |
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适用产品: | T十系列 |
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软件版本: | T+ 11.5 |
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软件模块: | 总账-凭证 |
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问题名称: | 凭证打印时,如何指定哪些信息需要打印在摘要栏上? |
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问题现象: | 凭证打印时,怎样指定哪些信息需要打印在摘要栏上? |
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问题原因: | 见问题答案。 |
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关键字: | 摘要设置 |
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解决方案: | 可以直接在摘要设置的界面进行设置。依次点击“总账”-“凭证”-“填制凭证”按钮,在填制凭证界面点击“打印”-“摘要设置”按钮。在摘要设置的界面,把想要在摘要栏中显示的信息通过向右的箭头从待选择项中移到摘要栏,把不想要在摘要栏中显示的信息通过向左的箭头从摘要栏里移到待选择项中。 |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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丢失海关专用缴款书带来的损失应如何补救 丢失海关专用缴款书带来的损失应如何补救
【问题】 人不慎丢失海关专用缴款书,应采取何种措施弥补由此带来的税款损失? 【解答】 《国家总局关于调整扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》(国税函〔2009〕617号)第四条第二项规定,增值税一般纳税人丢失海关缴款书,应在本通知第二条规定期限内,凭报关地海关出具的相关已完税证明,向主管税务机关提出抵扣申请。主管税务机关受理申请后,应当进行审核,并将纳税人提供的海关缴款书电子数据纳入稽核系统进行比对。稽核比对无误后,方可允许抵扣进项税额。
请教,我现有个账套A,现在需要新建账套B,然后使用与账套A一样的科目设置.这个该如何操作- 请教,我现有个账套A,现在需要新建账套B,然后使用与账套A一样的科目设置.这个该如何操作?[]
你将账套A备份一个,然后通过系统管理---账套管理---恢复账套,恢复成B账套,,,然后清楚B账套的单据。科目设置是不能复制或者同步的; 如果您指的是科目档案的话,可以通过开始程序里的同步工具进行同步;
登陆不了服务器 登陆不了服务器
U8知识库问题号: | 12099 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 企业门户 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 服务器 |
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适用产品: | 通用 |
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问题名称: | 登陆不了服务器 |
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问题现象: | 登陆不了服务器 |
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问题原因: | ODBC数据源问题 |
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解决方案: | 配置SQL ODBC数据源,选择客户端配置,网络库选项为机器名称,数据库名称也改为机器名即可 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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多栏账栏目数据显示问题 多栏账栏目数据显示问题
通知识库问题号: | 23153 |
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适用产品: | T3系列 |
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软件版本: | 302-用友T3-用友通标准版 |
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软件模块: | 1-总账 |
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问题名称: | 多栏账栏目数据显示问题 |
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问题现象: | 总帐的多栏账里,生产成本的借方的直接材料的累计不对,合计时也没有合计到期初的数据?<BR> |
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问题原因: | - |
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关键字: | 多栏账栏目合计数据问题 |
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解决方案: | <P>原因分析:多栏账统计的是发生数,如果期初余额录入时,录入发生额(累计借方、累计贷方),那么在多栏账中累计数可以加上“录入发生额(累计借方、累计贷方)” 。因此,跟期初余额没有关系,也就是说不统计期初余额,只统计发生数,可以在期初余额录入时录入累计借贷方,这样期初的“累计借方”、“累计贷方”可以统计到多栏账中。</P> |
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行业: | 0-通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 1-临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用友U8 服务器用友进不了提示REMOTE信道错误用友U8 服务器用友进不了提示REMOTE信道错误
问题原因:使用问题 解决方法:由于用户修改过服务器机器名引起的,在应用服务器配置中修改成新的服务器名就可以了 解决方案: 问题原因:使用问题 解决方法:由于用户修改过服务器机器名引起的,在应用服务器配置中修改成新的服务器名就可以了
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国税地税税务登记证过期登记怎么处罚 国税地税税务登记证过期登记怎么处罚''
EAI导入销售发票报无法使用null值 错误EAI导入销售发票报无法使用null值 错误
问题版本: | 804-U8.60 | 问题模块: | 823-企业应用集成 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 无法使用null值 错误 | 适用产品: | 860 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | EAI导入销售发票报无法使用null值 错误 | 问题现象: | EAI导入销售发票报无法使用null值 错误 | 原因分析: | 对方导出的xml文件缺失字段 | 解决方案: | 把丢失的字段补上 |
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T+业务结账报错,但是查不到数据 _0T+业务结账报错,但是查不到数据![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/07/28/1469694363Q3gJ.jpg)
零售数据中心中查询未结算的单据,如果确实没有,需要查看后台数据库来判断哪里有问题了。请在支持网提交问题和账套,以及posdata文件夹由总部进一步分析和处理@服务社区苏娜:可以在数据库强制结账吗?不能的,后续查询或使用肯定会有问题的
邮政工时管理系统的网址是什么 邮政工时管理系统的网址是什么''
SAP 资产分类再建资产是什么意思 SAP 资产分类再建资产是什么意思''
劳务报酬的税收筹划 劳务报酬的税收筹划
这里提供劳务的个人有两种情况,即或者该个人是本企业的雇员,或者该个人不是本企业的雇员。 对与非本企业的雇员来说,其为该企业提供非有形商品推销、代理等服务活动取得的佣金、奖金和劳务费等各种名目的收入,不论该项收入采取何种方式计取和支付,均应当计入个人从事服务业应税劳务的营业额,按照有关规定计算交纳营业税;上述收入扣除已经交纳的营业税税款后,按劳务报酬所得应税项目的有关规定计算缴纳个人所得税。 而对于本企业的雇员来说,其为本企业提供非有形商品推销、代理等服务活动取得的佣金、奖金和劳务费等各种名目的收入,不论该项收入采用何种方式计取和支付,均应当计入该雇员的当期工资、薪金所得征税项目,按照有关规定计算交纳个人所得税。该项所得不征收营业税。
利息收入的核算 利息收入的核算
1995年6月30日,收到某开户银行转来的结息通知单,利息金额为3000元。经计算其中生产自救周转金的利息为200元。 借:银行存款——收入户 3000 贷:利息收入——××开户银行 2800 生产自救周转金 200
T1财贸宝刚成立的公司 在业务里录入了期初现金银行,财务里期初余额引入业务数据只有资产,不平啊 T1财贸宝刚成立的公司 在业务里录入了期初现金银行,财务里期初余额引入业务数据只有资产,不平啊[]
财务引入业务的数据只能引入期初建账里的期初数,科目有限,其他相关科目需要手工再财务的期初里录入。另外凭证科目设置里不要对应错了科目[/龇牙]@服务社区黄旻:因为刚成立的公司,只有业务期初银行存款,然后我在财务里引入业务的银行存款数据,在实收资本那里录入相对应的金额就可以了吧@小太阳ZvA:嗯嗯对的呢[/玫瑰]@服务社区黄旻:谢谢@小太阳ZvA:[/玫瑰]不客气的呢
删除固定资产凭证
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列
问题解答
陕西地方税务局月财务报表怎么申报 陕西地方税务局月财务报表怎么申报''
陕西宝鸡虢镇出纳培训班在哪报名 陕西宝鸡虢镇出纳培训班在哪报名''
解决方案
用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置 很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。 那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢? 首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。 其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
运输公司,购入20个车用防滑链共680元,其中给一台车2个另一个车2个,其他16个放在单位备用,这个帐怎么做呢?? 运输公司,购入20个车用防滑链共680元,其中给一台车2个另一个车2个,其他16个放在单位备用,这个帐怎么做呢??[]
如果你有仓库的话,领用的四个可以入成本费用,其他作为库存备用;如果没有仓库的话,购买的全部入成本费用,另外做好领用备查簿
产品资讯
如何录入期初余额 1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。 2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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