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用友T6企业管理软件如何制作季度利润表

2019-4-23 8:0:0 用友T1小编

用友t6企业管理软件如何制作季度利润表

用友t6企业管理软件如何制作季度利润表

如何快速制作季度利润表?将公式中的“月”全部替换成“季”并重新设置关键字 。1、新建利润表(进入ufo报表之后–“文件”–“新建”–选择行业性质–选择利润表)2、切换成格式状态后选中C列(“编辑”–“替换”)3、输入查找内容为:月,再输入替换内容为:季4、取消关键字“月”(“数据”–“关键字”–“取消”– 勾选月)5、添加关键字“季”(“数据”–“关键字”–“设置”– 勾选季)6、最后将左下角红色的字切换成‘数据’之后录入数据(“数据”–“关键字”–“录入”-季度里输入3)。如有用友t6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件用友财务软件,寻找用友t6服务商,咨询用友t6价格用友t6多少钱用友t6报价,联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com

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@曹倩 我们广告垃圾箱入了固定资产,成本就做些广告贴,金额小,我这利润表都说收入与成本不配比,可是别的没有成本了

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你们是什么行业?

您好,设置期初数时期初余额时年初余额自动改为期初余额,怎么修改年初余额呢

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借方科目的期初算法:期初(年初余额)+借方累计-贷方累计=期末余额(期初余额)。贷方科目:年初-借方+贷方=期初余额
这个问题来看,如果你想改年初数,建议从1月份启用会计软件

使用技巧

  • 一个月的凭证全部录入完毕后,都没有进行记账,如何一次性全部记账?

    一个月的凭证全部录入完毕后,都没有进行记账,如何一次性全部记账?

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    问题模块: 系统维护

    关键字:如何批量记账

    问题版本:用友T1-财贸宝10.0

    原因分析: 见问题答案。

    适用产品:T1系列

    问题答案:在“财务管理”--“记账/反记账”里操作。1.进入“财务管理”--“记账/反记账”,可以看到相应的记账界面初始信息如:凭证张数,勾选“记账”点击“开始”即可批量记账成功。

  • 我有些凭证需要修改,但是已经记账了,凭证能否部分反记账操作?

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    问题模块: 财务接口

    关键字:批量反记账

    问题版本:用友T1-财贸宝10.0

    原因分析: 可以。

    适用产品:T1系列

    问题答案:在凭证列表,通过ctrl选中需要反记账的凭证,点击上面的反记账就可以完成操作。

知 识 库

  • “互斥站点正在进行操作”如何解决?

    “互斥站点正在进行操作”如何解决?

    “互斥站点正在进行操作”如何解决?“互斥站点正在进行操作”如何解决? “互斥站点正在进行操作”如何排除
    用友软件为了保护某项操作不会对系统构成冲突,
    系统不允许同时在一个站
    点或者多个站点同时进行互斥功能的操作,简要列示如下:
    当您在执行会计科目设置时,
    互斥功能有“期初余额录入”;
    执行填制凭证
    和审核凭证时,互斥功能有“记账”;执行记账时,互斥功能有“期初余额录
    入”、
    “填制凭证”、
    “审核凭证”、
    “记账”、
    “执行自动转账”、
    “对账”。
    -当您执行以下功能时,其他功能都不能进行:
    “上年结转”、“凭证类别设置”、“账簿选项”、“账簿清理”、“凭证
    整理”、“恢复记账前状态”、“结账”。
    用友天龙瑞德,购买用友产品和服务010-59798025

  • 企业财务管理中的常见问题

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    财务是企业生存之本。如果一个企业没有使用财务软件,或者财务存在一些问题,那么将影响企业的销售,如应收款不及时或遗忘,给企业带来的不过是提高企业的运营成本,也影响企业的资金周转,最终导致在企业风险上升。这说明了财务管理的重要性,财务管理信息和科学的,有效的,无疑是用友软件的简单管理助理。五值得关注的财务管理问题,下面我们谈谈中小企业:
    1、经营预算

培训教程

  • 为什么这么多问题啊,我都不好意思问了,请问这个科目我真的没有用,可为什么就是这样提示呢?

    为什么这么多问题啊,我都不好意思问了,请问这个科目我真的没有用,可为什么就是这样提示呢?

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    在总账-期末-转账定义里把本年利润科目删除,再去加科目试试
    没有用过你点是继续就行。实际上还是用过了,只是不一定是做了凭证,固定资产等基础档案中用过了也会提示。
    @方东慧uU3:[/强]
    @服务社区赖海芳: 好的,谢谢!
    @方东慧uU3: 为什么要删本年利润呢?本年利润已经用过了,是不是得把之前的凭证都删了?
    @真是小小小会计:不是的,楼上说的是期间损益定义的界面把6711对应的结转科目本年利润清空一下,增加完下级科目再补上。在总账-期末-转账定义-期间损益定义界面。
    @服务社区赖海芳: 恩,已经成功了,谢谢二位。
    @真是小小小会计:提示这个可能是因为在转账定义中已经定义了,是在转账定义中删除本年利润科目,让他变成未定义的状态,然后再去加明细科目,加完再转账定义中再把本年利润科目定义回来
    @方东慧uU3: 谢谢!成功了!
    @真是小小小会计:不客气[/龇牙]
    @服务社区赖海芳: 又是这个问题,按你们的说法把本年利润去掉了,但还是不行,这又是为什么呢?
    @真是小小小会计:你可以选中4104点删除看一下系统提示什么,这里删除不掉的只是看下系统的提示
    @服务社区赖海芳: 以使用
    @真是小小小会计:说明这个科目做了凭证或者录入了期初
    @服务社区赖海芳: 是,这个科目录过期初,那现在该怎么办呢?
    @真是小小小会计:删除期初再加科目,加完科目补录期初
    @服务社区赖海芳: 刚试了下期初不能修改,我11月结了账,12月的也要马上结账了,那我是不是得把12月的删了,11月反结账才行啊?
    @真是小小小会计:你也不用反结账,你上面的提示点击是还是可以增加科目的,只是增加科目后余额就自动转到410401了
    @服务社区赖海芳: 试过了,不行,我没有别的模块开启。
    @真是小小小会计:反结账反记账到11月份初,不需要删除凭证。
    反结账操作:总账-期末-结账的界面,打开结账的界面选择月份后按ctrl+shift+f6,三个键同时按 输入口令后点击确定。

    反记账操作:打开总账-期末-对账的界面按下ctrl+h 激活恢复记账前状态
    再点击总账-凭证-恢复记账前状态进行恢复
    @服务社区赖海芳: 成功了,非常感谢
    @真是小小小会计:[/龇牙]

  • 为什么资产负债表的数和利润表本年利润的数不一致呢

    为什么资产负债表的数和利润表本年利润的数不一致呢

    为什么资产负债表的数和利润表本年利润的数不一致呢 为什么资产负债表的数和利润表本年利润的数不一致呢[]

    我发现错误了,是因为财务费用9.10月份我进贷方了,我在12月份能调整不?
    那您的资产负债表是平衡的吗?检查下资产负债表的未分配利润的数据是否正确。
    @刘媛媛mAn:奥,那就是利润表的数据不对了,费用科目有贷方发生需要做成借方红字的,如果要保证之前月份的报表一致,也需要去修改下。后续做成借方红字就行。
    我的凭证都订上啦,能改么?
    在12月份改行么?
    @刘媛媛mAn:需要取消结账反记账反审核取修改,如果您只需要从12月份开始核对是一致的,可以不修改之前得,以后做成借方红字就行。或者将之前月份的报表取数公式修改下,加一下贷方的发生额。
    好的,谢谢你了
    @刘媛媛mAn:不客气~[/可爱]
    我要备份数据咋备份?
    @刘媛媛mAn:admin登陆系统管理—账套维护可以进行备份。

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