你好,请问为什么凭证打印不出来
2018-4-15 0:0:0 财务小编你好,请问为什么凭证打印不出来
你好,请问为什么凭证打印不出来[]打印不出来有什么提示吗,有什么现象?你先确认一下打印机能否正常打印。@王瑞环zh:是打印不到固定的区域,要么或者一份凭证有几张的,打出了第一张后面的就跳几张空白凭证再打印,也打印不到固定区域,有时后面的一张凭证就打印到几张凭证纸上去了@申女士1472090209:您是专用的凭证纸吗,是套打的吗。你先添加纸型,然后把打印边距都调整成0试一下@Q_3539323072维护直接加我Q:打印机打入库单那些都打得出来的,就打印会计凭证打印不了@王瑞环zh:是专用的凭证纸@申女士1472090209:您添加过纸型吗?@王瑞环zh:有,前两个月都可以打,就从上个月开始就不好打了,但上个月一张一张的添加凭证纸还是可以打,就是麻烦点,这个月是怎么样都打印不好了。@申女士1472090209:您先确定一下凭证纸是不是添加纸型了,如果添加了的话在确认一下选择的模板正确吗。@王瑞环zh:这个是在哪里看呢@王瑞环zh:是打印设置吗@申女士1472090209:你打开设备和打印机,看看有没有纸型,@王瑞环zh:有设置纸型,还是一样的打印不连贯@申女士1472090209:您设置的纸型和实际打印纸是一样大小的吗?如果是的话,您在去总账-设置-选项中,看看凭证账薄打印那里的设置@王瑞环zh:你可以加我Q给我远程设置下不@申女士1472090209:您QQ号多少@王瑞环zh:173747483@申女士1472090209:您点击一下账薄看看,还有这个打印最好您找您当地的服务商现场调,远程的话看不到效果,调整起来有些麻烦好吧
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U8.52-一工资类别结账时没选清零项但还是被清零了
自动编号: | 15096 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 工资类别结账 |
问题名称: | 一工资类别结账时没选清零项但还是被清零了 | ||
问题现象: | 一工资类别结账时没选清零项但还是被清零了 | ||
原因分析: | 数据问题 | ||
解决方案: | wa_gzdata比wa_gztblset多了一字段f_7,删除此字段 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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《企业所得税暂行条例》解析之六——税收优惠 《企业所得税暂行条例》解析之六——税收优惠
《企业所得税暂行条例》对下列纳税人实行税收优惠政策:
(一)民族自治地方的企业,需要照顾和鼓励的,经省级人民政府批准,可以实行定期减税或者免税。
所称民族自治地方,是指按照《中华人民共和国民族区域自治法》的规定,实行民族自治的自治州、自治县。
(二)法律、行政法规和国务院有关规定给予减税或者免税的企业,依照规定执行。
“望、闻、问、切”话评估 “望、闻、问、切”话评估
当前评估已经成为税源专业化管理的重要手段,各地机关都越来越重视纳税评估工作,各种理论与实践研究层出不穷。笔者认为,税务稽查如西医,开刀做手术,对纳税人进行解剖式检查;纳税评估如中医,通过望闻问切的方法,对纳税人进行分析式检查。
望,即案头分析。纳税评估注重案头分析,利用各种指标、模型、预警值对企业进行全面分析。如中医观察病人的气色便知病因在哪里一般,纳税评估力求从数据上找税人的疑点所在。在了解行业生产经营特点的基础上,从纳税申报表、和其他相关资料入手,先利用一般指标找出大致问题,再进行指标细分,缩小疑点范围,尤其是对一些增减不同步的指标、有关联关系的指标、企业容易忽视的数据等重点关注。对于已建立行业评估模型的,测试其是否符合模型。如评估人员在对某企业进行案头分析时发现,其近三年收入变化不大,但销售费用增长较快,遂将销售费用作为突破口,评估中发现该企业列支了部分关联企业发生的费用,最后补缴税款。
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12.1中 其他应收单 业务类型:其他应收 是如何理解的?用来处理那些业务,生成什么分录? 为什么其他应收不能选择对应的账号,只有借出和付押金两种业务类型能选择对应的账号。。 12.1中 其他应收单 业务类型:其他应收 是如何理解的?用来处理那些业务,生成什么分录? 为什么其他应收不能选择对应的账号,只有借出和付押金两种业务类型能选择对应的账号。。[]
刚刚遇到同样的问题,这设置真的挺奇怪的,其他应收类型无法选择付款账号,审核后日记账也查询不到,这是不是个BUG?1、其他应收是单指 应该向别人收的一笔钱,纯应收款 ,你不用付钱出去,所以不能选账号,正常。相当于12.0的收入单一样的意思。
2、借出业务一般是用来处理预借差旅费这种业务的,因为之前12.0当时处理员工借支很复杂,所以新增加的功能。@畅捷服务刘攀:但是生成凭证时 贷方科目系统自动对应了银行科目。。。。。借其他应收 贷银行存款 但是不能选择银行账号@畅捷服务刘攀: 如果是预付给加里油站的油款呢?由于不是主营业务,账务上需要挂在其他应收款,又是通过银行转账过去的,在往来现金里,要怎么处理这样的业务?@changdechangyou:有一个其他应收对方科目,直接设置那个就行,不用到扩展设置里去设置。@吉林月新耿岩峰:不是很理解,你是预付给别人的钱,怎么成了其他应收款呢?这个业务很别扭呀,是我理解的不对么? 还是可以这么做,你就当加油费为一个借出款,相当于自己企业员工借款一样,做成其他应收,这样也是可行的。@畅捷服务刘攀:但是还是只能指定一个科目 而不能像其他业务 根据账号对应科目 。。 如果凭证上修改科目 则出纳和总账对账会出现科目差异 ??@changdechangyou:其他应收上的其他应收一般是不涉及账号的,所以正常情况下也不会涉及到出纳这一块的业务。@畅捷服务刘攀:这种预付的加油款,由于不涉及主营业务,所以是不能进入预付款的;所以就得挂到其他应收上了@吉林月新耿岩峰:把他当作企业的借出业务处理就行的。你可以在演示账套操作跑下流程,借出时可以录结算方式,选账号, 生成凭证 借其他应收 贷银行存款。 只是后面处理我不太明白你后续业务的流程,你可否告诉一下。预付了加油款后形成其他应收后续是怎么弄的?@畅捷服务刘攀:有点类似预支的费用,首先是借:其他应收款,贷:银行账款,待费用发生后收到发票时,借:管理费用-加油费,贷:其他应收款@吉林月新耿岩峰:可以按我说的流程操作,后面发票收到做收款单,虚拟结算方式,来冲其他应收款。再生成凭证就可以了。
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关于旧车计征车辆购置税的有关问题 _0关于旧车计征车辆购置税的有关问题
一、对于交警部门查处的未缴纳车辆购置税或车辆购置附加费的车辆,凡属于1999年12月31日前购买且未上牌的,在补办上牌手续前应当补征车辆购置税。其计税方法,比照国家税务总局、交通部《关于车辆购置税若干政策及管理问题的通知》(国税发[2001]27号)第一条第四款的规定确定,即:
最低计税价格=同类型新车最低计税价格×[1-(已使用年限÷规定使用年)]×100%
你原来是不算增值税还是营业税都计提了?那增值税那部分是收到时没有做价税分离。@戴崇恩: 是分开算的!增值税每个月都会结转到未交增值税里面的!现在就是我把城建税教育费附加什么和营业税都计提到营业税金及附加了!问题出这了!@辛丽波:未到起征点分离出来的增值税转到营业外收入中,小规模纳税人不使用未交增值税这个二级科目;多计的城建和附加部分冲掉。怎么在会计家园上提出问题@戴崇恩: 哦!谢谢啊!我按你说的做的!下个月不再做未交增值税这个科目了!但我之前每个月都多做了一步:把应交增值税结转到未交增值税里了!没关系吧?[/尴尬]
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