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发生销售折让时如何开具发票

2019-4-9 8:0:0 用友NC小编

发生销售折让时如何开具发票

发生销售折让时如何开具发票

  【问题】

  发生销售折让、折扣时,如何开具发票?

  【解答】

  发生销售折让的,开具方在收回原发票并注明“作废”字样后,重新开具销售发票。

  经营者销售或者购买商品,经营者给对方折扣、给中间人佣金的,必须如实入账。接受折扣、佣金的经营者必须如实入账。经营者可以在发票上注明回扣或佣金的比例和金额。

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2000年版本号u8的8.2现在想用t3可以导入数据吗?

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具体看版本,单独总账没问题。
U8导出数据,把数据整理到T3导出的模版,使用T3系统工具导入
@畅捷服务张桂龙:我的意思是u8帐套 能不能导入到t3
可以使用工具
U811转T3工具http://service.chanjet.com/too ... aea26
@畅捷服务张桂龙:我是很早之前的u8 8.20版本的2000年的。也可以用吗?
@畅捷服务张桂龙:如果我直接用数据库恢复可以直接在t3使用吗?因为我现在这个u8备份出了问题了备份失败
目前U8转T3工具支持U821 、 U811 、U812,请您联系U8客服咨询下可不可以升级到这三个中其中一个版本,然后再使用工具转T3。

老师,再问下T1财贸宝里面,比如本月没有及时发放员工工资或拖欠员工3个月的工资,这个在财务凭证里面应该是其它应付款 科目上面,现在想挂到往来应收应付上面应该怎样操作?

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您好,单独做会计凭证调整吧,借: 其他应付款 贷:应付款-往来单位
@畅捷服务黄旻:老师,意思是怎样让这个其他应付款在业务的单位应收应付的那张表上面找到?
那您当时业务里做的工资的其他应付款是做了什么单据
@畅捷服务黄旻:就是不知道做什么单据。想做个收款单吧貌似不正确,想做个费用单好象也不正确,想做个应付增加单吧也不知道正确不正确
哦,我理解您的意思了,我以为您问的是已经做到了其他应付款里,怎么再转到往来单位的应付款里呢。这个不用纠结,T1业务里就是通过一般费用单变通实现,本身业务里也不能像财务那么标准的去体现出记录和发放工资
@畅捷服务黄旻:[/可爱]嗯。好的,谢谢老师。[/玫瑰][/玫瑰][/玫瑰]
不客气的[/握手]祝您工作愉快

问题解答

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    主营业务收入 9900/1.03=9611.65
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