#财税实务# @曾雪枫 曾老师您好,我想问一下,营改增后,算印花税时是以哪个时间点来区分,比方说分期付款的合同,5月1日这个临界点是哪个时间:收款日期、全款到账日期、签约日期?还是说不用管时间,直接按合同金额算呢? 我自己觉得应该是以签约日期来算,不知道是否正确?
2018-3-5 0:0:0 财务小编#财税实务# @曾雪枫 曾老师您好,我想问一下,营改增后,算印花税时是以哪个时间点来区分,比方说分期付款的合同,5月1日这个临界点是哪个时间:收款日期、全款到账日期、签约日期?还是说不用管时间,直接按合同金额算呢? 我自己觉得应该是以签约日期来算,不知道是否正确?
#财税实务# @曾雪枫 曾老师您好,我想问一下,营改增后,算印花税时是以哪个时间点来区分,比方说分期付款的合同,5月1日这个临界点是哪个时间:收款日期、全款到账日期、签约日期?还是说不用管时间,直接按合同金额算呢? 我自己觉得应该是以签约日期来算,不知道是否正确?[]如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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检查:
1、磁盘空间是否满了,
2、对安装路径的website文件夹设置user、Everyone完全控制的权限
3、路径下的baseDB.zip文件丢失或者损坏,可以拷贝一个进行覆盖。可以参考路径
D:\Program Files (x86)\Chanjet\TPlusPro12000\DBServer\data
4、磁盘被压缩(恢复帐套出现比较多),文件夹被压缩(文件夹名称显示蓝色的,说明是被压缩了)@畅捷服务姚培德:你好,磁盘空间还有很多,并且对website文件夹设置user、Everyone完全控制的权限了,baseDB.zip文件是压缩文件还在,账套目前只有一个想新建一个,但是报错,请问接下来需要怎么处理把UFTSYStem库进行备份后进行分离,使用开始菜单-T+数据库配置重新测试连接。@畅捷服务姚培德:我把UFTSYStem库分离掉后,新建账套时显示没有任何账套信息。@畅捷服务姚培德:需要把原来的UFTSYStem库还原过来吗?不需要还原。@畅捷服务姚培德:那我之前的账套怎么用?@畅捷服务姚培德:你好,通过你说的“把UFTSYStem库进行备份后进行分离,使用开始菜单-T+数据库配置重新测试连接。”可以新建账套了,但是之前的那个账套没法登录了?我现在应该怎么操作?谢谢重新恢复一下数据。@畅捷服务姚培德:我没通过软件里面的备份备份那个账套,问下现在有没有简单的方法 ?还是说需要我找台电脑布置一个和原来一样的环境,然后备份处理再往服务器上还原?把之前的UFTSYSTEM库备份文件还原成UFTSYSTEM1,把原来EAP_account表中记录插入到UFTSYSTEM 的eap_account表中操作之前记得备份数据。@畅捷服务姚培德:你好,我把之前的UFTSYSTEM库备份文件还原成UFTSYSTEM1,把原来EAP_account表中记录插入到UFTSYSTEM 的eap_account表中时用语句@畅捷服务姚培德::报错信息是消息 273,级别 16,状态 1,第 2 行
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http://service.chanjet.com/zhi ... ad235@畅捷服务姚培德:为什么常发不出消息,分段有时也发不出短信还是内部消息,短信需要查看有没有限制的内容。内部消息有根据发送的程度来决定时间的。@畅捷服务姚培德:你好,采购入库单点击审核时报如下错误,关闭后刷新下显示已经审核,请问我需要如何处理?你好,上面这个报错就是那家恢复数据的账套进行审核时报错的,我看了下acc_information表中没有orgid这个字段,请问需要如何处理?有没有做二次开发呀。@畅捷服务姚培德:没有。是不是数据库中的id没改过来?这个需要看数据哟。@畅捷服务姚培德:需要备份账套给你?@畅捷服务姚培德:你好 你QQ多少?我发给你账套或者麻烦你远程帮我看下社区看不了数据和远程的,可以提交到支持网问题有工程师会进行处理。
年度账建完怎么说
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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参照订单开发货单时,显示的未发货数量不对 参照订单开发货单时,显示的未发货数量不对
问题号: | 37638 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | 参照订单开发货单时,显示的未发货数量不对 |
问题现象: | 参照订单开发货单时,显示的未发货数量不对 |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 参照订单开发货单时,显示的未发货数量不对 |
解决方案: | 是由于销售选项中‘是否有超订量发货控制’未选择造成的,参数可根据销售订单控制销售发货数量,如果没有选择,系统则不控制 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
《国家税务总局关于调整消费税纳税申报表有关问题的公告》的解读 _0《国家税务总局关于调整消费税纳税申报表有关问题的公告》的解读 根据《部 国家总局关于调整政策的通知》(财税〔2014〕93号)规定,从2014年12月1日起,取消250毫升(不含)以下小排量摩托车、汽车轮胎、酒精等税目消费税。国家税务总局相应对消费税申报进行了调整,制定本《公告》。 一、由于“酒及酒精”税目中“酒精”子目取消,《公告》将《国家税务总局关于使用消费税纳税申报表有关问题的通知》(国税函〔2008〕236号)附件2《酒及酒精消费税纳税申报表》名称变更为《酒类应税消费品消费税纳税申报表》,删除了申报表及其附表中“酒精”有关栏次和内容。在调整表式同时,“公告”对申报表填写说明也进行了修改。 二、根据缩小“摩托车”税目征收范围和取消“汽车轮胎”税目的需要,《公告》对《国家税务总局关于使用消费税纳税申报表有关问题的通知》(国税函〔2008〕236号)附件5《其他应税消费品消费税纳税申报表》填写说明中“摩托车”和“汽车轮胎”相关内容进行了修改。 根据上述调整,《国家税务总局关于使用消费税纳税申报表有关问题的通知》(国税函〔2008〕236号)同时废止。
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根据《公司法》的规定,在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司是企业法人,拥有独立的法人财产,享有法人财产权,以其全部财产对公司的债务承担责任。有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任;股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。而根据《个人独资企业法》、《合伙企业法》和《民法通则》的规定,个人独资企业是在中国境内设立,由一个自然人投资,财产为投资人个人所有,投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体。合伙企业,是指自然人、法人和其他组织在中国境内设立的普通合伙企业和有限合伙企业。普通合伙企业由普通合伙人组成,合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任。本法对普通合伙人承担责任的形式有特别规定的,从其规定。有限合伙企业由普通合伙人和有限合伙人组成,普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任,有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。根据《企业所得税法》第一条的规定,个人独资企业和合伙企业不缴纳企业所得税,只按照个体工商户的承包经营所得缴纳个人所得税。基于以上法律规定,个人独资企业和合伙企业在如何缴纳所得税,务必把握以下5个关键点。
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六步骤构建银行营运业务内控指标评价体系六步骤构建银行营运业务内控指标评价体系
作为商业银行运行机制的创新,银行营运业务正受到越来越多银行的关注。银行营运业务范围涵盖本外币同业拆借、同业存放、债券回购、债券买卖、外汇买卖、衍生产品交易、黄金交易、票据买卖、理财产品设计销售等业务,它对推动银行产品创新起了积极作用,有助于商业银行产品创新机制的良性发展和利润中心的形成。
与此同时,银行营运业务的风险控制也逐渐提上了日程。遵照《企业内部控制基本规范》、《商业银行内部控制指引》,参照《COSO内部控制框架》、《国际内部控制协会—— —内部控制流程与控制措施操作指南》等国际标准,笔者根据3年来开展银行营运业务内部控制指标评价的实践经验,摸索出了一套实用有效的内部控制评价模式。
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自动编号: | 17795 | 产品版本: | U8.52 |
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问题名称: | 无法安装用友软件,提示已经安装早版本的用友软件 | ||
问题现象: | 无法安装用友软件,提示已经安装早版本的用友软件,但是添加/删除界面上没有显示早版本的用友软件。 | ||
原因分析: | 系统环境问题 | ||
解决方案: | 用regedit命令打开注册表,查找用友软件版本数据,查到以后删除含有早版本的注册信息,然后软件安装成功。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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留存收益和资本公积转增股本的个人所得税处理留存收益和资本公积转增股本的个人所得税处理
我国现行税制尚未解决企业所得税和个人所得税之间的经济性重复征税问题,如个人股东从被投资企业取得股息、红利所得需要缴纳个人所得税。《个人所得税法》规定,股息、红利适用20%的税率。实务中,留存收益和资本公积转增股本便涉及这一问题,笔者详解如下。
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对于以留存收益转增股本,即股份公司分配股票股利,个人所得税与企业所得税的处理原理相同,都是分为两步处理,即先向个人股东分派股息,然后个人股东再追加投资,按照分配股息缴纳个税。
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国家税务总局《关于盈余公积金转增注册资本征收个人所得税问题的批复》(国税函发[1998]333号)指出,青岛路邦石油化工有限公司将从税后利润中提取的法定公积金和任意公积金转增注册资本,实际上是该公司将盈余公积金向股东分配了股息、红利,股东再以分得的股息、红利增加注册资本。因此,依据国税发[1997]198号文件精神,对属于个人股东分得再投入公司(转增注册资本)的部分应按照“利息、股息、红利所得”项目征收个人所得税,税款由股份有限公司在有关部门批准增资、公司股东会决议通过后代扣代缴。可见,以税后利润转增股本视同为先对个人股东派发股息,然后个人股东再对公司投资,因此,应该按照股息红利征收个人所得税。2011年,为了加强对高收入者的个人所得税征管,国家税务总局发布《关于进一步加强高收入者个人所得税征收管理的通知》(国税发[2010]54号)。《通知》规定,加强企业转增注册资本和股本管理,对以未分配利润、盈余公积和除股票溢价发行外的其他资本公积转增注册资本和股本的,要按照“利息、股息、红利所得”项目,依据现行政策规定计征个人所得税。留存收益转增股本个人股东缴纳的个人所得税应该由转股企业履行扣缴义务。
我们的客户4月未税应收款是3125,现在客户要开17%的税票,货款未税,4月已经结账,那么现在我要让我的应收款变为实际应收款3656.25元,要怎么操作? 我们的客户4月未税应收款是3125,现在客户要开17%的税票,货款未税,4月已经结账,那么现在我要让我的应收款变为实际应收款3656.25元,要怎么操作?[]
还有我的客户本月就一笔退货,没有销售,做发票做不了,提示普通销售必须有一栏正数。我的销货类型为销售退货,这个没有错做费用进行调整吧。销售发票类型修改为红字发票怎么做费用调整,可以详细点吗?