我以前的月份没有记账,今天记账后,结转,结转凭证咋生成到这个月来了 咋办啊
2018-4-3 0:0:0 用友NC小编我以前的月份没有记账,今天记账后,结转,结转凭证咋生成到这个月来了 咋办啊
我以前的月份没有记账,今天记账后,结转,结转凭证咋生成到这个月来了 咋办啊[]你登录的日期选到你需要结账的那个日期期间损益结转的凭证吗?可以修改凭证日期,或将结转凭证先作废,重新做结转,在凭证界面上修改为之前月份的日期@西部软件:就是7月30号 是吧@HappyTZC:是的,再到总账 设置 选项 财务里面 选择 登录日期,在结转 就是7月30号
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你好,我想问下销售单和进货单以及进货订单可以用表格导入进去吗,有模块吗,有这项功能吗,? 在单据中间空白地方鼠标右键,导入,点击下载模板,然后将您的信息录入到模板中再将其导入即可[/抱拳]谢谢亲@LqER:不客气的,祝您周末愉快![/微笑]
16年1月份重复录入未结算的发票,需要在3月份录入红字发票与蓝票结算,这个红字发票额录入流程是怎样的,我们现在设置了普通业务必有订单选项。 16年1月份重复录入未结算的发票,需要在3月份录入红字发票与蓝票结算,这个红字发票额录入流程是怎样的,我们现在设置了普通业务必有订单选项。[]
参照采购订单录入红字发票,然后再结算。@服务社区赖海芳:结算后这个应付单据要怎么处理啊@夜凉如水1432531261:上面都没审核,没结算吧 先审核再结算,应付里面做红票对冲把这两笔对冲掉@服务社区赖海芳:好的 谢谢您@服务社区赖海芳:红票对冲后还有没有需要后续在系统中操作的啊,结算成本处理后有没有需要特别注意的关于这个结算和对冲@夜凉如水1432531261:做完红票对冲就可以了,两张发票都不生成凭证,或者都生成一下凭证
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用友U8其他“现金净流量”不等于货币资金的期末数与年初数的差额U8其他“现金净流量”不等于货币资金的期末数与年初数的差额
U8其他-“现金净流量”不等于货币资金的期末数与年初数的差额
自动编号: | 9094 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 财务分析 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 财务分析 |
问题名称: | “现金净流量”不等于货币资金的期末数与年初数的差额 | ||
问题现象: | u8.20,“财务分析”系统的“现金收支表”,分析得出的数据不正确,即“现金净流量”不等于货币资金的期末数与年初数的差额。 | ||
原因分析: | 数据中有现金科目的多借多贷的凭证,而财务分析中以现金科目的对方科目为准,不反映借贷双方都是现金科目的凭证的数据。 | ||
解决方案: | 此种计算方式在不拆分凭证时,是很难保证数据的准确性的,所以建议正式的现金流量表在现金流量模块中完成,而财务分析只是用来查询简单的一借一贷的凭证的数据。只能是参考查看。 现金流量表的数据应在现金流量表中完成。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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期初数据不对 期初数据不对
问题号: | 4733 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 期初数据不对 |
适用产品: | 8.51 |
问题名称: | 期初数据不对 |
问题现象: | win2000server,sql2000,851客户说他们录入的数据没有问题但是跟手工帐不一样 |
问题原因: | 应付暂估科目的数据录错到了应付帐款科目下面 |
解决方案: | 修改期初即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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房产投资入股是否需缴土地增值税 房产投资入股是否需缴土地增值税
问:房产投资入股是否需缴土地增值税?
答:根据《财政部、国家税务总局关于土地增值税一些具体问题规定的通知》第一条暂免征收土地增值税的规定,以房地产进行投资、联营的一方以土地作价入股进行投资或作为联营条件,将房地产转让到所投资、联营的企业中时,暂免缴纳土地增值税。对投资联营企业将上述房地产再转让的,应按规定缴纳土地增值税。
独资企业税负未必低于一人公司 独资企业税负未必低于一人公司
在中对企业组织形式的选择上,一般认为,个人独资企业只缴纳。而一人公司,公司和股东要分别缴纳和个人所得税。所以个人独资企业所得税税负要轻于一人公司税负。但是由于新的企业所得实施后,取消了内资企业计税工资限制,这一筹划思路出现了新的变化。
根据《国务院关于个人独资企业和合伙企业征收所得税问题的通知》(国发[2000]16号)文件决定,从2000年1月1日起,个人独资企业和合伙企业不再缴纳企业所得税,只对者个人取得的生产经营所得征收个人所得税。并且新的《中华人民共和国企业所得税法》也明确规定个人独资企业、合伙企业不适用本法。因此,个人独资企业没有独立的法人人格,不是单独的主体,只对其征收个人所得税。
房产企业可计入开发成本的利息如何确定 房产企业可计入开发成本的利息如何确定
【问】对于房地产企业,利息费用属于项目完工期间的,需资本化记入开发成本,请问该利息费用是单纯利息支出还是扣除该贷款账户取得存款利息收入后的净额?土地清算时的扣除利息内容也是一样吗?
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(一)是否将利息支出从房地产开发成本中调整至开发费用。
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用友U8 建立年度账提示网上银行DLL文件错误,然后退出,提示建立年度账失败。用友U8 建立年度账提示网上银行DLL文件错误,然后退出,提示建立年度账失败。
问题原因:补丁没有打全面,只打了HOTFIX补丁,没有打DBHOTFIX补丁。 解决方法:重新打上最新的HOTFIX和DBHOTFIX补丁,结转一切正常。或者把安装盘放到光驱里重新修复一下软件,再进行结转也可以!
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若是同版本的,录入都是12.6的,那您直接将标准版中数据备份好之后恢复到普及版中,再做维护中心下的系统重建,除了您想要的信息,其他要删除的信息都勾选,确定重建
若不是同版本的,那您将标准版基础信息通过excel导入,再下载普及版的导入模板,再将导出模板信息输入到导入模板中进行导入
企业年终财务结账税务处理要点总结 企业年终财务结账税务处理要点总结 每年年底,企业财务决算预算、年终报表、所得税申报及汇缴等工作都要开展了。结合最新财税政策规定,在此整理了有关企业年终结账处理的要点,供人参考。 对企业财务全面核查 财务核算既是流转税应纳税额计算与确认的基础,也是征收与汇缴的基础,一定程度上关系到企业的风险。 一是收入、成本费用的核算要清楚,该计收入的要计收入,可以享受的政策充分享受,应调整的作好调整。 二是涉及减或其他涉税审批事项要及时提出申请,比如,纳税人发生的资产盘亏、毁损及永久性或实质性损害、报废净损失、坏账损失,以及遭受自然灾害等造成的非常损失等时都应当及时向主管税务机关报送相关资料,按规定的程序和要求进行税前列支,以避免多缴税款。 三是企业取得的不合法凭证不能作为税前扣除依据,为此应对前期已处理的费用、异常账务进行复核,看看是否存在遗漏或不当之处,对能调整和更正的账务及时进行处理。 核对清楚往来账目 年终结账前,应对本年度应收、应付往来账项余额核对清楚,尤其是长年往来交易额比较大的账项,年底结账前科目发生额及余额应重点关注。同时,还应特别关注关联方业务往来,这对企业所得税汇算来说是一项非常重要的工作。比如,对关联企业借款利息,税收政策规定关联方债权性与其权益性投资比例为2∶1,在2∶1之内的关联方借款实际支付的利息,没有超过同期银行贷款利息的可以据实列支,超过比例之外如无其他证据证明相关交易是符合独立交易性原则或实际税负不高于境内关联方的,其超过部分不得在发生当期和以后各期扣除,应作纳税调增处理。 预提待摊费用的处理 对于待摊费用直接按规定摊销入成本费用的,可在所得税前扣除,按权责发生制确认的预提费用也可以扣除。但中应注意以下方面: 一是未能及时取得发票的费用,《关于企业所得税若干问题的公告》(国家税务总局公告〔2011〕34号)明确,企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。 二是除国家另有规定外,提取准备金或其他预提方式发生的费用均不得在税前扣除。因此,对纳税人按照预提的费用余额,在申报纳税时应作纳税调整。 三是纳税人某一纳税年度应申报的可扣除费用不得提前或滞后申报扣除,也就是说成本费用只能在所属年度扣除,不能提前或结转到以后年度扣除。 所得税税前扣除要合规 一是注意扣除比例。比如,业务招待费采用按实际发生额60%,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰的部分扣除;广告费和业务宣传费扣除标准一般为当年销售(营业)收入的15%,并可以向以后年度无限期结转扣除;公益捐赠计提基数为年度会计利润总额的12%可扣除;补充养老保险费、补充医疗保险费分别不超过职工工资总额的5%允许扣除等。 二是注意具体政策规定。如职工福利费、职工教育经费和高危行业企业安全生产费等,应先冲减以前规定年度累计计提但尚未实际使用的相关费用余额,不足部分按规定扣除。 三是注意会计与税法差异。如非公益、救济性捐赠、罚款支出等,财务制度规定计入成本费用科目,税定不得税前扣除;财务制度规定可以提取短期投资跌价准备、长期投资减值准备、存货跌价准备、坏账准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备和在建工程减值准备等,税法规定不符合国务院、税务主管部门规定的各项资产减值准备和风险准备等准备金支出不得在税前扣除等。 区分存货损失处理 一是存货跌价损失处理。企业的各项资产,包括固定资产、生物资产、无形资产、长期待摊费用、投资资产和存货等,以历史成本为计税基础,即以企业取得该项资产时实际发生的支出为计税基础。企业持有各项资产期间资产增值或者减值,除国务院财政、税务主管部门规定可以确认外,不得调整该资产的计税基础。也就是说,按税法规定,资产的减值在转化为实质性损失之前,不允许税前扣除。 二是存货盘盈(亏)处理。对于正常的存货损失可在本年利润中直接扣除。对于非正常损失的存货,方面,企业发生非正常损失的购进货物,其进项税额不得抵扣。如果企业在货物发生非正常损失之前,已将该购进货物的增值税进项税额实际申报抵扣,则应当在该批货物发生非正常损失的当期,将进项税额予以转出。所得税方面,对于企业非正常损失的存货,其账面价值扣除残值及保险赔偿或责任赔偿后的余额部分,应按规定的程序向主管税务机关申报后方能扣除。企业发生的存货盘盈,应当计入当期损益,增加当期应纳税所得额。 技术开发费项目加计扣除 企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,按照研究开发费用的50%加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的150%摊销。操作上,企业在一个纳税年度实际发生的下列技术开发费项目:包括新产品设计费,工艺规程制定费,设备调整费,原材料和半成品的试制费,技术图书数据费,未纳入国家计划的中间实验费,研究机构人员的工资,用于研究开发的仪器、设备的折旧,委托其他单位和个人进行科研试制的费用,与新产品的试制和技术研究直接相关的其他费用,在按规定实行100%扣除基础上,允许再按当年实际发生额的50%在企业所得税税前加计扣除。《企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)》(国税发〔2008〕116号)对研究开发活动、创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、工艺、产品(服务)进一步作了明确,这里要注意具体的操作要求和必须报送的有关资料的规定。
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报价是否含税问题 报价是否含税问题
问题号: | 5811 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 报价是否含税 |
适用产品: | U8销售管理 |
问题名称: | 报价是否含税问题 |
问题现象: | 用户用的是U821销售,补丁都打上了,用户在做销售订单如数据为5含税单价为2835.57272,生成发货单,再利用发货单生成发票,如果发货是先发货2个,单价就变成为2835.75600,如何解决。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 销售选项中,“报价是否含税”选项未选中即报价是非含税单价,如报价无税,则修改数量时无税单价不会改变,系统根据无税单价反算含税单价。同理如报价含税报价,则修改数量时含税单价不会改变,系统根据含税单价反算无税单价。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 如何录入期初余额
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用友运行时错误 3265运行时错误 3265
|
建立账套 用友
用友T6/U8新建帐套:
在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里
1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。
2、建完账后在系统管理--权限--用户里,给本帐套增加用户。
3、增加完后,从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。
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用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置
很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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运输公司,购入20个车用防滑链共680元,其中给一台车2个另一个车2个,其他16个放在单位备用,这个帐怎么做呢??
运输公司,购入20个车用防滑链共680元,其中给一台车2个另一个车2个,其他16个放在单位备用,这个帐怎么做呢?? 运输公司,购入20个车用防滑链共680元,其中给一台车2个另一个车2个,其他16个放在单位备用,这个帐怎么做呢??[]
如果你有仓库的话,领用的四个可以入成本费用,其他作为库存备用;如果没有仓库的话,购买的全部入成本费用,另外做好领用备查簿
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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用友NC账簿查询操作步骤_